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公司在A地卖了一套房产,在当时A地进行了缴税,现在回到公司所在地B地进行申报,我需要申报哪张表?哪些数?还有就是我已经填报了12月的申报表了,是在申报错误更正那里进行那张表的更正申报?

2021-01-14 09:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-01-14 10:56

就是你在不动产所在地已经交纳了的税,你在本地申报的时候,在这个预交税金里面填写扣除就可以了。

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快账用户8676 追问 2021-01-14 10:57

具体是在那张表里填吗?

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齐红老师 解答 2021-01-14 11:00

增值税的主表填写就可以了。

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如果说你在这个不动产所在地交了一部分税,那么你回机构里申报的时候,把这个已经交了这些税在这个预交税金或者是已交税金这一栏填写扣除就可以了。
2021-01-14
就是你在不动产所在地已经交纳了的税,你在本地申报的时候,在这个预交税金里面填写扣除就可以了。
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