你好!你这个本身是属于虚开发票的行为了。 你如果要做,就挂应付账款B了。
A公司帮们公司欠B公司的钱还了,我们公司又欠A公司的钱,可以写分录 接:应付账款—B公司,贷:应付账款—A公司吗?
欠A公司的款,然后A公司欠B公司的款,让我们直接转给B公司了,这个应该怎么做账
假如A公司是我们的应收账款,然后B公司欠A公司的钱,然后B公司直接把钱给我们公司了应该怎么做账
给我公司干活的A公司欠了B公司的工程款,最终达成一致,B公司开票给我司,我司直接把钱付给了B公司。通过应付账款~ 分录怎么做?
给我公司干活的A公司欠了B公司的工程款,最终达成一致,B公司开票给我司,我司直接把钱付给了B公司。通过应付账款~ 分录怎么做?
外来凭证应该贴在记账凭证的前面还是后面
外来凭证应该贴在记账凭证的前面还是后面
老师售价法用到材料采购科目吗
能不能把我也拉到你们那个群,老师发的东西我一个收不到
老师本年利润结转到未分配利润不明白
老师,公司是一般纳税人,供应商开给我们的发票抬头是:我们公司名称+(个人),这种发票是不是不能要,但是供应商不作废,我要怎么入账?
你好老师,我们是批发行业,上游厂家不给发票,下游也不要发票,我们成立了好多个体户收款,这样操作合理吗?
老师教材退货不涉及递延所得税的分录。这个题又咋涉及了,真的学不明白了,
在记账公司一般过几个月会给你户
老师,麻烦给讲解一下,每个选择都不太懂。基础班老师没有过多展开出口退免税方面的知识点。
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B公司不信任A公司,怕我们给A公司钱,A不给B,所以就让我们直接付钱了。我怎么觉得应该挂应付账款A?对账时候,才能看出来这笔钱其实就是给A的钱。
你好!你内账可以,但是外账上你只能针对B来操作。
B公司开给我们的发票能入成本吗
你好!按税法肯定是不行。因为本身属于虚开
那等于是A公司少开发票了,应该由A公司给我们开发票才对是吧。税法不认同,那这个成本发票就得调出来,我公司就损失了
你好!是的。就是你理解的这样。
那以后在遇到这种情况怎么做更合适,谢谢
你好!要说合理合法的,只能是A给你开发票,你付款给A
最次也是A开票给我们是吧。
你好!是的。这样才是不违法。
那我现在只能把那张成本发票调整出来,不能入到成本里了,这下损失大了,老板知道了肯定会生气的
你好!老板的肯定让你将B当做A算了
那我怎么办呢
你好!先按老板的意思做。
然后呢?明年所得税汇算时调整出来吗
你好!老板估计会让你查到再调了。