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老师咨询一下你!我是工程建设公司购买材料直接用于施工、当月付款、次月收到发票,如何做账!付款时我是记借:工程施工-材料费。 贷:银行存款!拿回发票如何做账呢?

2021-01-13 11:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-13 11:15

同学你好 拿到发票,你就按照发票金额来入账,冲掉之前的分录即可。

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快账用户2637 追问 2021-01-13 11:25

借:银行存款 贷:工程施工?不对吧[捂脸]

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齐红老师 解答 2021-01-13 11:26

同学你好 借:工程施工-材料费(红字) 贷:银行存款(红字)

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快账用户2637 追问 2021-01-13 14:26

老师、收到发票做红字冲销,那总账科目是不是又增加了?

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齐红老师 解答 2021-01-13 14:28

同学你好 不会的。冲销完之后实际是没有改变的。

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快账用户2637 追问 2021-01-13 14:34

付款时,借:工程施工-材料费。 贷:银行存款。 收到发票:借:工程施工-材料费(红字)贷:银行存款(红字)是这样么

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齐红老师 解答 2021-01-13 14:36

同学你好 给你举个例子方便你理解,假如付款金额是5 付款时, 借:工程施工-材料费5     贷:银行存款5 收到发票: 借:工程施工-材料费(红字)5 贷:银行存款(红字)5 同时 借:工程施工-材料费5 贷:银行存款5

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同学你好 拿到发票,你就按照发票金额来入账,冲掉之前的分录即可。
2021-01-13
你好,同学,可以这样做。
2025-02-22
您好,4号材料到做分录,发票到再红冲,这个分录好,因为如果是跨月的,必须这样写分录的,材料的入账不是以发票为准,
2025-02-22
借:原材料 应交税费进项 贷;应付账款 借:工程施工-某项目 贷:原材料 ,要是少暂估可以这样补做,还需要做贷应付账款暂估款负数 贷应付账款供应商
2020-09-27
你好,和原分录一样,但是金额用红字,然后再按发票做一笔正确的
2021-04-12
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