你好,你们其他应收款多了,就要向你们合伙人要回来的 这个现金是负数不正常啊,肯定是你之前账务处理出错了,不能直接调啊
老师,我刚接手了一家帐,现在帐上六月份底的现金是负数,我看了一下以前的帐,法人给公司打款,上个会计都记成存现了,就导致现金是负数,我做今年七月份的帐,我该怎样下手调才能让现金为正?如果把法人给公司打的款,记入其他应付款,长时间挂其他应付款的数据有啥潜在危险吗
老师,我们是合伙企业,年末其他应收款——合伙人金额多了咋调,还有就是现金出现负数了,他俩之间可以调吗
您好,请问2020年的年末的财务报表进行了亏损转盈利的调整。进行了如下操作:1.将利润表中合伙人税后酬金调减,故导致未分配利润相应增加。2.资产负债表中调增其他应收款(基于把合伙人税后酬金调整到其他应收款)。以上操作只是调整报表没有将2020年会计系统调整。2020年的会计系统已经结账,会计系统2020年的期末数成为为2021年的期初数。所以现在的问题是:会计系统导出的2021年资产负债表几项期初数与2020年调整后报表期末数不一致的情况。可是,现在需要制作2021年半年度会计报表(此报表起初数要求沿用2020年盈利报表的期末数,使其具有顺延性。)该怎么操作?
调整了预付和应付,相互抵消30多万,报表结果期末数就小于了年初数这样的资产负债表可以吗?本来预付实际就没有发生额,有两个应付账款的二级科目,一个出现了借方余额,所以用友提取就出现了预付,我现在把他们之间调了下
老师您好 我们公司收到办公用品或者运费发票时 都会直接计入管理费用等 贷方是现金 导致现金会变成负数 然后就用其他应付款调整了 现在其他应付款金额越来越多了 我应该怎么做能减少呀 我们没有提现的业务
公司出售名下车辆,旧车评估费如何账务处理。
这个题第三部不理解减掉500什么意思
不会计算第三步骤560-500,这其中的500怎么来的?
老师:小规模公司注册资金120万,出售 20%股份自然人A,1股1.5万元, A需要支付30万吗?这30万,怎么做账务处理
公司租赁了别人刚刚装修的铺子,装修费支付以后,怎么入账
老师我们公司有1688平台,希音,拼多多,聚水潭平台。我想知道平台上的每一笔资金完整流转,如果是您您会怎样做呢。我觉得好难。
已到付息期但尚未领取的债券利息30万元)为什么不能算做2024年的投资收益?请教一下,非常感谢!
老师不存在分红,资产债表中的利润分配~未分配利润的期末减期初数等于利润表中的净利润吗?我导了2个月月的都不对资产负债表是平的,
这张发票的大类可以作为业务招待费吗
你好老师,问一下生产企业去年的出口业务没有按月去开发票,报关单也跨年度才提供过来,我现在如果确认对应所属期收入,还需要开发票吗,可不可以直接按照无票收入处理
可以借现金,贷其他应收款
你好,可以的。但是这个调整分录不一定正确的
就相当于合伙人拿现金还款
会有什么风险吗?
那最好的方法怎么把现金调成正数,把其他应收款降低
你好,要查之前的账啊。 比如你之前的账 借:银行存款 贷:现金 重复做了,那么就要把这个分录去掉的
我可以这样吗?出纳给员工报销用的自己卡,可以做一笔备用金 借现金,贷其他应收款——合伙人
这样可以吗
你好,可以的,出纳给员工报销用的自己卡,可以做一笔备用金
就相当于合伙人把借单位的钱给出纳报销是吧
这样,其他应收款会减少,而现金就成了正数了是吧
你好,是的,相当于合伙人把借单位的钱给出纳报销
好的,谢谢老师
不客气 亲,满意请给五星好评哦 b( ̄▽ ̄)d
就我们这个合伙人在单位账上既有其他应收,又有其他应付,期末我可以怎样抵消
你好 借:其他应付款 贷:其他应收款
这样,我怎么写摘要
还有就是这个备用金和这个抵减我能都做到12月吗
你好,你这个没有目的的抵消,我也不知道要怎么写摘要的
那我能做到12月吗?
你好,不能啊,因为你这个是为了调整而调整的,没有任何理由的
老师,我们收了一笔钱是别的公司开给我们的,但是我们给他个人开的收据,这样我做外账怎么做,(请具体,这是我最后一次追问)
你好 借:银行存款 贷:其他应付款