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老师,我们是合伙企业,年末其他应收款——合伙人金额多了咋调,还有就是现金出现负数了,他俩之间可以调吗

2021-01-13 10:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-13 10:52

你好,你们其他应收款多了,就要向你们合伙人要回来的 这个现金是负数不正常啊,肯定是你之前账务处理出错了,不能直接调啊

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快账用户3821 追问 2021-01-13 10:54

可以借现金,贷其他应收款

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齐红老师 解答 2021-01-13 10:54

你好,可以的。但是这个调整分录不一定正确的

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快账用户3821 追问 2021-01-13 10:54

就相当于合伙人拿现金还款

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快账用户3821 追问 2021-01-13 10:55

会有什么风险吗?

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快账用户3821 追问 2021-01-13 10:56

那最好的方法怎么把现金调成正数,把其他应收款降低

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齐红老师 解答 2021-01-13 10:57

你好,要查之前的账啊。 比如你之前的账 借:银行存款 贷:现金 重复做了,那么就要把这个分录去掉的

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快账用户3821 追问 2021-01-13 11:06

我可以这样吗?出纳给员工报销用的自己卡,可以做一笔备用金 借现金,贷其他应收款——合伙人

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快账用户3821 追问 2021-01-13 11:07

这样可以吗

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齐红老师 解答 2021-01-13 11:07

你好,可以的,出纳给员工报销用的自己卡,可以做一笔备用金 

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快账用户3821 追问 2021-01-13 11:07

就相当于合伙人把借单位的钱给出纳报销是吧

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快账用户3821 追问 2021-01-13 11:08

这样,其他应收款会减少,而现金就成了正数了是吧

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齐红老师 解答 2021-01-13 11:08

你好,是的,相当于合伙人把借单位的钱给出纳报销

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快账用户3821 追问 2021-01-13 11:09

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-01-13 11:09

不客气 亲,满意请给五星好评哦  b( ̄▽ ̄)d

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快账用户3821 追问 2021-01-13 11:10

就我们这个合伙人在单位账上既有其他应收,又有其他应付,期末我可以怎样抵消

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齐红老师 解答 2021-01-13 11:10

你好 借:其他应付款 贷:其他应收款

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快账用户3821 追问 2021-01-13 11:39

这样,我怎么写摘要

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快账用户3821 追问 2021-01-13 11:40

还有就是这个备用金和这个抵减我能都做到12月吗

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齐红老师 解答 2021-01-13 11:41

你好,你这个没有目的的抵消,我也不知道要怎么写摘要的

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快账用户3821 追问 2021-01-13 11:44

那我能做到12月吗?

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齐红老师 解答 2021-01-13 11:45

你好,不能啊,因为你这个是为了调整而调整的,没有任何理由的

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快账用户3821 追问 2021-01-13 15:38

老师,我们收了一笔钱是别的公司开给我们的,但是我们给他个人开的收据,这样我做外账怎么做,(请具体,这是我最后一次追问)

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齐红老师 解答 2021-01-13 15:43

你好 借:银行存款 贷:其他应付款

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你好,你们其他应收款多了,就要向你们合伙人要回来的 这个现金是负数不正常啊,肯定是你之前账务处理出错了,不能直接调啊
2021-01-13
你好     要做福利费去的。 这个 不能这样来挂的 
2021-04-13
您好,转让款不需要经合伙企业,但一个退,一个入,需要经过合伙企业入伙和退伙
2023-12-07
不是,你公司无需再开票。设备已支付部分款项,按原合同处理。合伙企业接收时,视同投资,无需开票。13%税率适用于销售,这里属于资产转移,不适用。
2024-09-10
同学,你好,这个可以的。
2021-09-07
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