咨询
Q

老师,我这个月有一张进项发票是技术服务费,但没有去税务局报备,我报税事怎么填写

老师,我这个月有一张进项发票是技术服务费,但没有去税务局报备,我报税事怎么填写
老师,我这个月有一张进项发票是技术服务费,但没有去税务局报备,我报税事怎么填写
2021-01-12 22:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-12 22:56

?你好,进项税额是填写表二的

头像
快账用户7023 追问 2021-01-12 22:58

我已经勾选完了,我可不可以不全额抵扣了,直接正常抵扣税金的部份,可以吗

头像
齐红老师 解答 2021-01-13 07:10

你好,你填写表二后,抵扣不完部分直接留底下期使用的

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
?你好,进项税额是填写表二的
2021-01-12
填写附表3 这个第一列就可以,这个价税合计填写
2020-09-08
你好同学,技术服务费税率是6%
2024-01-17
你好!是的,是要申报个税,而且是申报这个人的个税。
2020-11-11
可以的,你们研发服务就是你们的产品
2021-03-25
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×