你好!根据2019《文化事业建设费新规》规定,文化事业建设费计税依据是广告业务的收入 是含税收入的3%
老师想问一下,就是我们民非企业想支付一笔120,000的老师课时费正常来讲,这笔课时费需要老师那边开具劳务费发票,并与这些老师签订劳务合同,目前来说跟老师要劳务费发票很困难,所以我们想通过第三方第三方公司来进行操作,但是有一个问题是通过第三方公司怎么把这笔钱转出去呢?就是第三方公司需要把这笔钱付给这些老师。
员工劳动合同归财务吗?
以前年度亏损30万24年盈利16万,弥补完亏损14万,25年一季度盈利12万,可以先申报24年汇算清缴再报25年一季度企业所得税,一季度就不交税是不
电脑记账时,已结账,但是发现附件张数写错了怎么办
老师你好,这么晚打扰了,请问一下报表附注上主要写些什么
建筑异地预交抵扣未交,比如1月预交的,所属期1月就抵扣了,对吧本地项目需不需要预交啊
老师 请问个税赡养老人需要提供的证明资料是什么分摊协议 跟兄弟姐妹写个分摊协议吗
平时的增值税所属期几月就做几月的,
3月所属期都填留底抵欠金额了,所以留底就不是100了呀,所以分录应该做3月吧
不是这样的,老师,是1月所属期欠税802月所属期留底100.,然后3月做了留底抵欠,(4月申报的)那分录就应该做3月吧
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那个申报表怎么填呢?
把含税金额填写申报表第一栏就可以了
含税收入是开票收入和未开票收入合计吗?
是的,你的理解很对
老师,我们四季度自己开 票普票含税23000 电子普票含税7500 代开专票含税6000 未开票收入含税30000 合计是含税66500 我就把这个数字填到文化事业建设费第一栏应征税收入里吗?为什么不能填写啊?
具体报表拍照给我看一下
发过来了,看到了吗?
你好!看不到,你的理解很对, 应该可以填写的