你好,2019年的工资计提,在2020年5月底汇算清缴前发放就可以.
你好老师我想请教下,就是公司固定资产账面价值计提完折旧,账面价值没有了,但是还在用,这种情况怎么处理,如果把账面做平,做固定资产清理了但是实际没处理,还在用,以后公司要是查封冻结资产我说的那个固定资产会被查封吗,还有就是公司固定资产转个人,或者个人转公司账务处理有什么好处和风险呢。怎么才能规避这方面的法律风险。谢谢
老师好,2019年的工资计提了,但是账面上到目前为止都没有付完,这个有税务风险吗?如果公司没有那么多的钱用来支付工资该怎么处理账务呢
老师,我们是建筑装饰公司,小规模,工程款没回来前,都是老板个人借钱给公司,付劳务费工资,但是因为劳务费没有发票,外账会计也没记账,也就是现在账上不显示借老板钱,也不显示有劳务费支出,现在工程款回来了,老板想把钱还自己,账务怎么处理呢
你好!我想问一下建筑公司的账务处理,公司手上有好几个项目,其中两个项目都是挂靠别的公司的,但是两个项目的农民工工资账户都没有钱了,我们可以通过自营项目代付吗?代付的话那账务该 怎么做呢
之前的平台费用,都是用现金支付的,现在平台把发票全部补过来了,但是之前的支出没有入账,都是私账,现在怎么处理这笔账务好些如果把之前的支出,全部做成现金支付,但是账面上没有这么多现金,应付账款也没有那么多,把发票按应付入账,应付就成负数了,这个要怎么处理
存现金资金来源写的工资薪金,这有什么影响,需要交个税吗?
广东省2023年汇算清缴可以在网上更正吗
小企业会计准则和会计准则的区别
连续12个月不超过500万,是6月份领营业执照从领营业执照算起,10月份才开出第一张发票算起。
老师,我还没有问完呢,
老师,我们是建筑公司,我们应收账款是1366450元,本次回款是对方给的汇票,我们拿去银行兑现,到银行帐上金额是947288元,到账后银行扣除提现利息11652.81元,手续费401.82元,请问分录应该怎么做
老师,留存收益指的是哪两个科目?
老师,结转损益、再将利润转到未分配利润利润的分录怎么做?
请问老师,公司只要盈利了就一定要按照10%计提法定盈余公积吗?而且实践中也是这样做的吗?
员工和企业签的是劳务合同。但是实际上员工是全日制在企业上班的。这样子,员工有权利要求企业交社保吗?
到目前为止都没有发放完有什么风险吗?该怎么处理呢
你好,现在没发放完没有风险.就是在账上欠着.
税务查账的时候不会说我们虚增成本吗?
你好,应付职工薪酬就是你发给工人的工资,有银行发放记录的,有证据的,你计提未发放的部分,有计提明细,工资明细,不会是虚增成本.
我们工资都是现金发放的,您的意思是就算超过每年的汇算清缴时间不发放也是没事的是吧
你好,超过汇算清缴时间没发放肯定有影响,税局不查就没事,查就有影响
好的,谢谢老师
你好,不用 谢,祝你工作愉快!