您好,是不可以一起报销的。
我公司作为销方,在前几个月开具了一份发票给对方公司,对方公司已经抵扣了,这个月发现发票里面的内容有点问题,所以根据错误的发票开了负数发票,然后又重新开了正确的发票,请问我们给对方公司寄发票的时候要连着负数发票的抵扣联一起寄出去吗还是只用寄正确的发票给对方呢
公司员工出差的时候酒店开的发票开错了 后面寄去给对方重新开寄过来的快递费可以一并报销差旅费吗
老师,我们公司员工出差的通行费(可抵扣的)发票税号少了一位,我已经报销了,现在入账时发现了错误。这种还可以重新开具吗?可以找其他过路费发票替代吗?
员工出去培训,因人数较多,找了票务公司买了来回火车票,票务公司将火车票及代订费全部开具在一张发票上,没有给我们火车票原件只给了复印件,这样可以吗?直接按票务公司开具的发票报销差旅费
员工出差车费有发票,额外给员工的餐补没有发票,我这两项费用用公司对公账户一块给报销了,我做账的时候把钱一块计入管理费用差旅费可以吗?装订凭证的时候只把车费发票装订进去
老师您好,请问 借方 应付账款 100 贷方 银行存款 100 退回来了怎么冲账呢 是做一笔相同方向的红字还是怎么弄呢
老师咨询一下,客户多打了服务费,该怎么做账务处理
其他应付款余额是一直增加的吗?不是付款后做费用那里就减少了吗?
老师问下,电子税局涉税主体身份变更,投资有效期怎么填写,认缴出资日期是2027年8月,有效期起止怎么填写?
一般纳税人购入一批商品收到普票含税18040元,不含税17861.38,税额178.62,这个会计分录怎么列?
有留底税,次月红冲咯上月抵扣的进项需要做进项税额转出吗,做了进项税额转出是不是做次月做账就不做负数发票咯
老师,出纳开票把帐号及银行账号录一般户账号了,这样发票能认证成功吗
老师,什么样的安装服务可以开6个点的发票
老师好,算当年增值税税负时,是按当年1月--12来核算的,还是以申报日期当年1月-12月的呀,感觉好晕,分不清
24年暂估了20万,24年没有开票,没有冲掉,25年预计也不会再开票了,那这暂估,我在25年冲掉,在24年汇算清缴,调赠项目表最后一行其他填调增20万对吗?
那这个快递费可以以其他形式报销吗
您好,这个快递费应由员工承担