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老师:以前的账收不回来的和不付给别人的老板说处理掉去,那个老板不付给别人的其他应收款贷方余额,我怎么做会计分录

老师:以前的账收不回来的和不付给别人的老板说处理掉去,那个老板不付给别人的其他应收款贷方余额,我怎么做会计分录
2021-01-11 21:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-11 22:00

您好,分录,借其他应付款,贷其他应收款

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快账用户5264 追问 2021-01-11 22:01

这个算坏账了,怎么做分录

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快账用户5264 追问 2021-01-11 22:02

应收的我就这样做的

应收的我就这样做的
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齐红老师 解答 2021-01-11 22:03

您好,是借信用减值损失,贷坏账准备

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快账用户5264 追问 2021-01-11 22:04

我设置不了一级科目

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齐红老师 解答 2021-01-11 22:04

您好,那就只能按您的分录处理

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快账用户5264 追问 2021-01-11 22:05

那个老板不付给别人的其他应收款贷方余额,我怎么做会计分录

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齐红老师 解答 2021-01-11 22:07

您好,借其他应付款,贷营业外收入

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相关问题讨论
您好,分录,借其他应付款,贷其他应收款
2021-01-11
你好,已经收不回来的其他应收款借方余额,做坏账的分录是 借:信用减值损失,贷:坏账准备 借:坏账准备,贷:其他应收款 
2021-01-11
您好,让新股东代为支付即可
2021-03-23
你好,你不是个人报销 吗?为什么走其他应收款,直接按照费用做就可以了
2022-04-09
转给老板该借:其他应收款-老板贷:应收账款-xx公司,这个是正确的
2021-01-19
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