您好,这样做是可以的呢
请问下 法人用私账还公司贷款应该怎么做账?借:短期贷款 贷:其他应付款-法人 这样做可以吗 ?
1、法人通过对公借款后,还款从私人账户上还款,原来的分录是借:银行-对公,贷:短期借款 借:其他应收款—法人 贷:银行-对公 那还款可以直接借:短期借款 贷:其他应收款-法人 2、贷款利息可以计入财务费用吗
请问一下老师,我公司贷款之后再借给私人(无息的)几天后还给了公司,公司在还了贷款。 我做借:银行存款 贷:短期借款,借:其他应收款 贷银行存款,借:短期借款。贷:银行存款,这样做可以吗
老师,请问:有一笔21年2月的短期借款20万(向其他公司借的),24年调账可以:借:短期借款 贷:其他应付款--法人吗?法人其他应付挂账103万。谢谢!
你好老师我的固定资产是用卡片录入的系统,公司买板车法人个人按揭贷款,用公司还款,这个分录对吗,借固定资产,贷短期借款,还款借其他应付款贷银行存款,结转借短期借款,贷:其他应付款法人,这样做对吗老师?还有一个问题短期借款可以列明细科目?是不是二级明细都是银行名称
去年记的费用跨年才开出来汇算清缴前后怎么账务处理?
房地产甲方支付油漆工工资2600元,怎么做会计分录
老师,我司做三体系认证,来的2位老师的路费我司负责报销,请问应该如何记账?
老师,我24年有一笔出口业务的收入确认在了25年1月份,现在税务老师上我做更正申报,请问更正申报具体怎么做
18万包4个月宾馆,怎么建账,期初余额18要放在哪里
公司电子税务局内显示有的通行费进项税,在做抵扣的时候进行了勾选并抵扣,现在发现根本员工没有上交这部分通行费发票,涉及金额抵扣的税费是3块钱,账务和税是去年11月的,我希望缴纳这部分税款,我应该怎么做
马上汇算清缴了,去年第四季度财报其他应收款是负数,报年报的财报可以调整吗?还是说不用调?因为把负数调为正数,以后两边资产负债表的资产总额会变掉。我是刚接手这一家公司的
老师,新注册公司税局注册流程是怎样的?
一般纳税人注销不干了 账面有20多万库存轮胎 低价处理一条2-3元价格出售可以吗 可以不来发票吗 都是卖给个人了 低价处理了
汇算清缴开的发票能当做去年费用税前扣除吗比如2024年费用2025年5月31号之前开出来能扣除吗另外过了汇算清缴补开的发票直接夹在对应记账凭证后面这种情况怎么处理?
微信扫码加老师开通会员