你好,名义是按照餐费入账吗?
请问老师,就是我公司有二个分单位,甲单位和乙单位,吃饭都在一起吃的,现在就是乙单位要支付给甲单位每月的员工餐费,这个收据是不是甲单位开给乙单位呀?入账怎么入?
老师,我单位接了一个项目,但是不够资质,所以以另一个单位的名义去实施,因为对方单位老总和我单位老总是好朋友。但是这个项目施工还是我单位这边派人员去,他们出差在项目上的消费都是开我单位的发票,也有开对方单位的。工程款回到对方单位,我单位在开票给对方单位才能回款,但是我单位的员工开对方单位的发票是不能报销的,如果让我单位员工拿发票去对方单位报销,但是有不属于对方单位员工,如果不开对方单位的发票,以对方单位的名义去做这个项目有收入没有成本也不真实,如果我单位员工不拿票去对方单位报销,就没有报销款回来,在我单位这边的借款就平不了账,请问面对这种现状有什么好处理方法吗?
比如:房地产公司(甲方)支付的劳动统筹款100万————给劳动统筹单位————又返还给施工单位劳动统筹款20万(乙方)。 1.站在甲方的角度:这个款项来回都应该 怎么写分录? 2.站在乙方的角度:这个款项来回应该 怎么写分录啊? 注意这是3个不同的单位公司。
请问我公司是劳务派遣公司,派员工去别的单位干活,只赚一个人头费200,员工工资是我们替甲方代发,他们将服务费和人员工资一起支付给我单位,然后我单位开票,那这些被派出去的人都要报个税到我单位吗?几百个报了残保金怎么办?会交很多
我们和甲单位签订的合同,我们给甲单位开票(租费和人工一起),现在有一部分人工由第三方代付了,但是这部分人工我们没有报个税,现在需要怎么做账
老师,已有预算利润表,和预算现金流量表,预算的资产负债表怎么编制?
3000送2000是几拆
毁损一辆汽车取得残料零部件价值1000元分录
某单位投资300000作为注册资本金的份额为200000元的会计分录
老师,过期库存商品报废处理,也不用提前做资产减值损失吗?还有个问题老师计提资产减值损失,资产负债表会存货减少吗?
应付职工薪酬在贷方登明细账怎么登
当抵押登记的内容与抵押合同的内容不一致,以抵押登记为准,为什么?
您好老师!库存商品太大,很多一部分也过期,会计应该怎么减少库存商品处理?是计提资产减值损失还是直接做营业外支出?不进账税额转出吗?
个人带开机械租赁费20万,上多少钱的税
2020年末,某事业单位本年度财政直接支付预算指标数大于当年实际支付数的差额为5000元,财政授权支付预算指标数大于实际下达数的差额为3000元,单位零余额账户未使用额度数为2000元。2021年初收到“财政授权到账通知书”恢复上述授权支付额度,并使用上年财政直接支付额度支付业务活动费用4200元。做会计分录
对的,就按餐费入账
借:银行存款 贷:其他业务收入 销项税额
钱都在一个账户里核算的
?没明白您的意思是什么?
就是这二个分公司所有的钱都在一个账户里核算的,上面有政府补助的,甲公司和乙公司是不同的上级补助的。因为我们是公建民营单位。
怎么了,这样核算不对吗?做收入