去电子税务局申报增值税就可以这个
你好,老师,我这边税控盘已经上报汇总成功了,但是反写失败了,它显示f50006核心征管系统:增值税未申报或未比对,这个是什么问题呢?麻烦老师帮我解答一下哦,谢谢
老师你好,我们公司去年12月份又预提一项费用比如说10万元整,该费用的发票是在23年2月份开来的,但是当时预提的时候,因为发票没开具,而且当初它家每次都开的普通发票,所以我按含税价预提的费用,23年收到发票后,发现对方开的是专票,小规模企业有一个0.01税率的增值税,因此票面不含税金额为9.9万元+0.1万元的增值税,我在冲该笔预提费用时,只能用不含税金额9.9万元去冲当初预提的,剩下的0.1万元无法冲减费用,于是在23年做22年所得税汇算清缴时,把0.1万元做了调增处理,现在是纳税申报的问题解决了,但是在账务上,我要怎么处理这个0.1万元多出来的应付款呀,因为在23年做冲预提费用时,0.1万元这个部分是做的借进项税金,贷其他应付款,感觉这样重复做了,有什么办法不重复也能正确入账呢,麻烦老师解答下,谢谢
24年的工资确定不发了,汇算调增后账务用做账吗?贷方有应付职工薪酬余额
购买二手车,是不是有两张发票,一张销售方开具的,一张是二手车市场开具?公司是按销售方开具的入帐,不能只按二手车市场开具的入帐是吗?
个体工商户是在2011年办的营业执照,没有显示注册资金,申报工商年报注册资金怎么填写
老师,银行发来短信,要求对账,我需要提供什么吗?
老师出售公司已经使用过的固定资产是开2个点的发票吗?还是采购几个点就开几个点啊
老师,及有简易计税又有一般计税,成本不能混淆,固定资产按简易计税和一般计税的收入分摊,那勾选的时候就一张发票啊难道再做进项转出吗?这样着实太费劲啊
老师你好现在印花税是千分之五减半交对吗
勿接!勿接!请贾苹果老师回答其他人勿接否则差评的勿接
老师,企业法人给自己发公司。但是没有实际发放,只是挂在了他的身上,现在税务局查账。说没有银行转账要汇算清缴调增。该怎么办?
处置固定资产,累计折旧期末小于期初,汇算清缴怎么办
要去税务局一趟吗?
我这个之前都是在这个税控盘上弄的,都是把发票寄过去
不是,直接电子税务局,申报系统去申报,
申报增值税之后回来反写
老师,这个好像是个人的税控盘,而且我们这边还有一个人的也是这样子的,她就直接反写成功了,好像没有去过什么电子税务局系统申报耶
。。。。个体户吧,这个需要申报,你不信可以直接电话12366 ,问你分局电话, 你的电话你分局,都提示你没有申报,那就需要去申报了,个人没有盘子,
好的,谢谢老师
好,我先回复别的学员了