同学你好,可以按照代码对各个级别的科目进行汇总,方便的话可以把文件发我邮箱。
导出来的电子账 表格之间做核对 比如科余和明细账核对 可不可以这样呢 就是把账做分类汇总一级到三级科目 利用科目代码操作呢 有思路不会做
科目余额表上面吗挂账就挂了应收账款,这些应收账款呢,是挂着借方有余额的,就比如说我未收回来的钱,但今天跟老板核对呢,因为之前我们家的帐是在代理代理会计做的,然后现在我们自己收回来做,那就跟老板核对呢,他就说这些钱早就已经收回来了,那么我这个账是不连续的,我从他们那边倒过来的话,只能导到2020年的,前期他们可能是线下的,我这边也没有底,我现在要把这些应收账款冲销掉怎么冲销呢?
老师你好,我们让工厂打版做出来一些商品,例如一共做了N款产品,这些产品做出来之后工厂会会把样品拿给我们核对,然后这些样品核对之后已经没有用处了,但是有些客户需要用很低的价格购买我们这些样品,老板说可以卖出去,所以收了客户比较低的金额,请问客户支付的这部分金额应该使用什么科目处理呢?(这些样品供应商是不会收取我们公司任何样品费的,样品放在我们公司是任由我们处理的,但是这些样品我们是不会进行入库处理的,因为也不能作为正常商品出售,只是有些客户需要类似的产品就以非常低的价格半卖半送一样给他而已,可以理解为处理出售这些样品了)
本期本月应交增值税,无论销项税额还是进项税额都可以在增值税开具处(电子税务局增值税发票开具查询)开具后找到汇总统计处查找点搜索 可按月按季度按年度搜索查看统计本期总税额,想看哪期就点>三角点开点选搜索 在财务软件记账时记录了增值税,采购进货卖货收入都有增值税记录(用原始凭证发票记录业务记账凭证)记账凭证生成后财务软件会科目余额汇总表中统计本月增值税,在科目汇总余额表下点搜索科目:应交增值税 上面这个方法可以直接查到小规模增值税余额 小规模只有销项税只记为应交增值税二级没有三级科目 同时查账财务软件与电子税务局发票开具处,二者核对税额一致 一般纳税人则用查出销项税额减去进项税额的差做转出未交增值税
老师们,我公司一家供应商与我公司有十几年的往来账,前期也与老板核对过,发过询证函,但每次数据都与我公司账套中数据核对不一致,我来公司近1个月,发现会计做账的数据错误乱账比较多,主要是数据错误或者科目挂错,所以我就翻凭证按照发票和银行回执单整个重新录到表格里,最后统计出来的数据也与这家供应商数据不一样,供应商给我们的是审计事务所发的询证函,我公司老板说可能后期与这家供应商打官司,我的问题是,我现在还需要为我公司做些什么准备呢?
您好老师我们收到的专票比付款多1块多,这样的话差额入账走营业外收入,那进项抵扣能全额抵扣吗
公司向银行借了200万,找了一个担保公司做担保,交了1万的担保费,这个担保费该如何入账呢?
去年的罚款,今年应该怎么做账呢?
老师,请问电商公司,我们对公账户有收入和各大平台收入很多开票,很多不开票,无票收入怎么计算,是用对公收入+平台收入,减去开票收入,等于无票收入吗?
老师用软件做账,结转损益用什么做原始凭证
这个视同销售货物情形下销售额的确定,一二前两条都没有满足的时候,要按组成计税价格来确定销售额,这个组成计税价格指的就是销售额吧
资产总额3500万,一年的营业收入5600万,是属于正常吗?
老师好,公司(小规模纳税人)名义买辆汽车,他们给开的是机动车发票对吧老师,我不能要专票又不抵税对吧
老师,资产负债表和利润表有哪些勾稽关系呢?领导让调整二表,我不知道要如何调整
老师,汇算,期间费用这张表,之前会计设置的会计科目,有的没有项目,可以把福利费,培训费社保公积金这些都放工资项目里面吗?
那如果用数据透视表呢 您懂我意思吧 就是 科余 和明细账 一堆代码 我如果筛选去核对 就费时间 想说 有没没有更好的办法 核对的准 还方便
你说的明细账是凭证序时账吧,可以使用透视表来核对呀,你是遇到了什么问题
对对 明细账是序时账 和科余核对数据 我就用的笨方法 一点点筛选标记核对 就是想问 有没有什么高效的方法
可以根据科目名称或者代码都可以进行核对。大致步骤(代码):如核对一级。1.使用公式提取序时账的一级代码。2.使用数据透视表。3.使用vlookup获取科目余额表的数据核对。
哦哦 我把 基础表发您了 科余和序时账 这几步 我都没啥思路 哎呀
好,稍等我录个视频给你。
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收到了 我再研究研究 有问题再问 有收获到 特别满意 您的答疑解惑
嗯嗯,不客气,有问题再追问就可以