你好,是财政局用了还是你们用了?
国企向财政申请贷款利息,之后还需要还银行贷款这个贷款利息,收到财政拨付这笔款时的分录是这样吗? 借:银行存款 贷:其他应付款 支付给银行时分录相反对吗?
收财政借款 借银行存款 贷其他应付款 财政局 这个钱用了 是 借 业务费用还是其他应付款财政局 贷 银行存款
老师,财政打了一比款给公司,借:银行存款 贷:其他应付款。后来用这比款修建了房屋,借:在建工程,贷:银行存款,可是其他应付款怎么办?
单位职工垫付保险钱存入单位基本户。垫付保险钱,借应付职工薪酬贷银行存款申请财政拨款借银行存款贷财政拨款收入,返回职工垫付钱借其他应付款款贷银行存款,财务会计分录这么处理可以吗?预算会计又怎么处理
老师,那我拿到银行付款回单,比如上面金额是18.5万,我帐上挂的借款是,贷:其他应付款15万,那我是直接做借:其他应付款18.5万,贷银行存款,再借:财务费用,贷:其他应付款3.5万?还是直接做借:其他应付款15万,借:财务费用。贷:银行存款
老师好,想问下我们公司去年年底是亏损的,今年一季度利润表有一点点盈利,这个月大征期所得税月度申报怎么需要交税呢?去年的亏损为什么没有冲减?
担保费没有付完总价150万,先付75万,待付完再摊销,?担保期2年报
老师开谷类发票需要缴税吗
前任会计入账科目,与二级明细账。我如何跟下去做
想要注册物流运输公司,应该从哪里开始呢?河南濮阳这边
老师,请问我们公司收到劳务派遣公司开的发票,我们怎么做账,需要计提吗?
我们干装修的挂靠到别人公司,所有票据都写的别人单位给别人,请问跨区域装修我们需要办外经证还是被挂靠单位办理?
老师!您好!在建工程期间,前任会计没有把固定资产分出来!都是和工程项目放到一起了!最终转入固定资产了,我现在想要重新盘点资产,老师可以出一个意见吗
担保费没有付完总价150万,先付75万,待付完再摊销,?
请问有借款合同格式嘛?谢谢
我们用了。
你好,那就是借 业务费用