你好,同学。 不填写的,预交增值税填写 即可,附加税是按抵后的金额作计税依据的
老师,建筑企业预缴了增值税,附加税还需要预缴吗? 预缴增值税只填写预缴款表,增值税申报表空表提交吗?有进项税额是不是要在增值税申报表里填写?
老师您好,预缴税后申报增值税时,附列资料预缴税一栏只填预缴的增值税是吗,附加税那些不填是吗?谢谢
老师您好,预缴税,增值税抵减了,附加税那些做费用是吗谢谢
预缴增值税时,预缴了附加税,需要计提附加税吗? 月申报附加税时,预缴了的附加税需要在申报表中填写已预缴了的金额吗
老师我在异地预缴的增值税和附加税申报时只填写预缴的增值税,而不填写预缴的附加税可以吗?
你好老师,请问公司收到个税手续费返还,做分录借银行,贷营业外收入应交税费_销项税,这么做完,会造成报表的营业收入,和申报表的销售额不一致,这个怎么办啊?
年前的工程款现在退了大部分怎么记账呢?
年前收到工程款最近退款大部分要怎么处理?是开冲红还是怎样呢?
你好,老师,对方用酒抵我们的货款,我们卸酒发生的费用,计入什么科目
香港公司给大陆公司开了专利授权费100万的发票,大陆公司需要交哪些税费,分别是多少?香港公司需要交哪些税费?分别是多少?谢谢!
大陆公司A向香港公司B支付服务费用时,需要根据中国税法规定,代扣代缴相关的税费。具体包括代扣代缴企业所得税。至于增值税,若服务是在中国境内消费的,则需要按规定缴纳增值税。具体操作前建议详细了解最新的税务规定。需要代扣代缴哪些相关税费?企业所得税税率是多少?
无111111111111
你好,老师请问22年记账时预算会计辅助项里的预算项目选错了,今年要进行调整,应该怎么操作记账呢?
您好21年10月的成本发票有90000,可以入到今年吗
你好,老师请问公司做生鲜批发的一般纳税人,公司采购蔬菜,是免税品,当月总共进了30万的货,月末有10万的蔬菜款未付,票也未收到,只是货收到啦,这种情况申报增值税填报免税项的时候是填30万对应的销售金额还是填20万对应的销售金额啊?,
老师,附表三填哪一列
老师这个可以吗?
4998.19就是预缴的增值税这样填对吗?谢谢
左边你拍全一下,同学。
是28栏手填吗?
是的,你填写,申报处理即可