招待用的计入管理费用—业务招待费 然后按招待费进行纳税调增
2019年暂估的成本费用票,2020年汇算清缴前开进来,汇算清缴时需要纳税调整吗?如果汇算清缴不用调整,账务怎么处理需要调整以前年度损益吗?
公司购买烟酒的费用怎么入账,年底汇算清缴需要调增吗?
去年12月收到的白酒发票,做账做到今年一月份的招待费里面,需要汇算清缴调增费用吗
老师,1️⃣公司食堂购买的蔬菜,肉,列入员工福利费了,年底汇算清缴要纳税调增吗?按14%?2️⃣如果按部门直接应该放入管理费用中,年底就不用调
为什么“产成品”发送给客户的运费计入资产负债表,我的理解是销售费用
我们出口提单上的shipper一定是我们吗?
老师我们是农牧企业,其中成立了一家合作社,请问合作社成员可以有分红吗?
我们出口提单上的shipper一定是我们吗?
请问:发票金额开多了,回款钱少,多开票金额怎么冲掉
请教郭老师,请教郭老师
财务报表报送时,显示只有资产负债表,是不是不对呀
提单都是要盖章的提单吗?
老师,麻烦问一下客户按照合同金额把款打给我们了,发票我们也已经给他开完了,这个还用走一下应收账款吗?还是直接借银行存款贷主营业务收入啊?如果走应收账款的话,会不会好一点?能看得到往来,还用走一下吗?
老师 在哪里查公司的征信证明
这个纳税调增是全部调增吗还是有比例,
业务招待费的税前扣除标准是收入的千分之五和实际招待费发生额的60%,两者的较低者,超过部分纳税调增
如果是用于送礼是怎么入账,
也是计入业务招待费的
好的,谢谢了
好的,客气,帮到你就好