你好,增值税免征了,城建税就直接不用计提了
请教老师,小规模纳税人季度不足30万减免增值税。计入营业外收入的是按3%还是1%?
老师,我想咨询下,小规模企业季度超过30万了,减免的2%的增值税是不是要计入营业外收入呢,还有附加税减免的部分,是不是都要计入营业外收入呢,减免的土地使用税
想咨询一下我小规模上季度开的专票,交增值税,计提了城建税附加,有的免税,有的减半,免税和减半的下次做账需要结转到营业外收入吗,谢谢
请教一下 小规模季度收入30万 减免增值税 计入营业外收入 减免的城建附加 需要计入营业外不,城建还用计提吗
#提问#小规模增值税减免,会计分录计入营业外收入,需要计提附加税计入营业外收入吗
老师,我遇到一个建材公司主营业务成本有销售白灰和运费,24年10月,12月做了暂估白灰运费入账,同时结转成本了,25年1月份有了进项白灰跟运费的单据,暂估的多,这个分录怎么做?企业所得税汇算清缴受影响吗?1月份做冲销暂估,24年的报表会改变吗?
增值税申报对比不符,现在不能开票怎么搞
印花税,实收资本时交,另在业务发生签合同时也交,这不是重复交了吗?
请问老师,化工行业的会计好做吗?公司是做调和油的
老师,24年暂估14万,分录:借库存商品贷应付账款 25年3月收到发票,借应付账款贷库存商品?
计提工资中,为什么个税和代扣代缴的社保都要计入应付职工薪酬里。这些不都是要从员工中收回的吗?计入了应付职工薪酬里,那不就导致主营业务成本多出了两笔款项了吗?
老师好,若月末销项税额2000 进项税额500 直接做的分录如下:计提增值税 借:应交增值税-销项税额2000 贷:应交增值税-进项税额500 贷:应交增值税-转出未交增值税1500 借:应交增值税-转出未交增值税1500 贷:应交税费-未交增值税1500
东莞买房,不是满五唯一的情况下,117平,实际成交价80万算,业主购买价100万,假设业主有2套,3套情况下,买卖方各自需要交多少税。
其他债权投资信用减值损失到底影响不影响摊余成本
老师,请问如果是公司的职工报销机票费,可以吗?可以税前列支吗?
直接把城建也计入营业外收入吗?城建是不是按照实际缴纳的计入营业外收入
你好,因为增值税都不需要缴纳,城建税也就不需要缴纳了啊
城就不用管了,是吧
你好,是的,是这样的