你好,思路是对的 分录是: 借管理费用…福利费 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷银行存款
食堂买的菜做的分录是借管理费用,贷福利费。借福利费,贷银行存款,是这样写分录吗?
老师,公司厨房买的锅碗瓢盆用具,会计分录怎么做?直接是: 借:管理费用-福利费 贷:银行存款 还是: 借:应付福利费 贷:银行存款 月末结转: 借:管理费用-福利费 贷:应付福利费
老师,食堂买菜费用,没付款的,分录可以借:管理费用~福利费 贷:应付职工薪酬~福利费
老师,福利费,这样做分录吗?借:应付职工薪酬-应付福利费 贷:银行存款 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-应付福利费
通过银行存款支付的食堂蔬菜,肉,蛋费用,直接借,管理费用-福利费,贷银行存款可以吗
老师,社保增员和减员查询在哪里查,怎么查到增员和减员的记录,谢谢
请贾苹果老师回答,其他人勿接否则差评!!请问怎么样让应付账款有总的账,在分类项目里面也有分的账
找一个在宁波的会计老师回答问题。 您好,40岁男,本科会计,未婚,中级会计师职称,最早在外地建行干了7年多,后来出来的,经历了几家公司,目前在北京4年多了辞职在家,原因是上家单位是小公司金融方面的业务接手几天,看了账务好多是假账并且金额巨大,不敢接了,辞职了,之前没有生产制造业会计经历,我也是在不断学习外贸行业等实操课程还有生产制造企业等财务课程,报名了会计学堂 实操班,我也是会员,有纳税筹划师和CFP国际金融理财师,证券从业等资质,北京就业形式不好,我本人也不想在北京(生活成本也挺高的),我个人看好浙江省,只身想上宁波找财务工作(财务经理或会计岗位),目前宁波财务就业形式如何?您见多识广,想听听您的建议
老师赠送的酒水怎么入账啊,无法核算毛利了
老师,有没得用了以前年度损益调整科目的,该怎么调表的课程
小企业会计准则收到汇算清缴退的所得税,计提,收到钱,怎么做分录啊
公司的材料款,总包按劳务工资转给个人,这些个人是不是要缴纳个人所得税?可这是个人代公司收款
请问老师没有计提工资,可以直接支付1.2.3月工资吗
我司(工程检测公司)和合作单位之间业业务往来合作公司用了我司资质开票74800元,后我公司又用了对方公司检测系统,收票74800元。双方款项冲销,没有收付款,怎么写情况说明
请贾苹果老师回答,其他人勿接否则差评!!多收的其他应收款怎么处理