你好 借:应付职工薪酬---福利费 贷:银行存款
应付在借方是证书,怎么做平
老师,小规模开的代理运杂费,代理费,报关菲要交印花税吗?属于什么合同
老师:我是购货方,跨年原材料发生退货,分录怎么做
分红到个体户有哪些优惠政策,哪些企业分工有优惠
我公司代付货款给其他的公司,开票可以开给我公司吗?
老师,公司上月收到一笔款,是对方转错了,我们公司当天也退回了,备注往来款,现在这笔款要怎么写分录?
老师,一般纳税人出售二手车,公司没开发票买时入的固定资产,做完项财务报表收入和开票系统收入不一致可以吗?开票系统是把二手车交易开的发票5000算进去了
老师,你好,我单位取得了一些成本的收据,还没取得发票,要怎么入账
甲方开了发票,然后甲方以农民专项服务发工资的形式给这个工程公司,这样会不会有风险?比如说开票有100万,工资走了70万,怎么做更好
老师,请问,我 24 年 12 月份忘记计提增值税税跟附加税了,是要在 25 年 1 月份补计提吗?还是说可以不补了呢?
需要计提吗?
只是先付款还没有开票回来
你好,不需要计提。但是需要结转到管理费用,销售费用等科目的
怎么结转呢
借:管理费用/销售费用 贷:应付职工薪酬---福利费
那现在还没有发票我是不是先做预付账款呢
是的,先做到预付账款的
好的,谢谢老师
不客气 亲,满意请给五星好评哦 b( ̄▽ ̄)d