同学您好,您是有多交增值税
老师,你好,我这边填报那个增值税的时候附加税出现了负数,请问一下是什么情况呀?
老师,你好!我之前是按未开具发票申报的,现在开了发票做了负数,申报增值税的时候出现这种情况?请问怎么修改?什么原因了
老师你好:我报增值税的附加税时,出现系统提示一下这图,报不了附加税了,这啥意思呀?
老师好,请问,在目前减免税的情况下,我们一个季度超45万了,这种情况增值税及附加税费申报表该怎么填,谢谢
请问老师,我是小规模纳税人 我申报增值税的时候,附列资料一的时候出现这个情况 应该怎么填写呢?因为我的实际营业收入比金税盘的开票数多,平台里就显示我开票金额 我这部分未开票收入合计进去就出现这个情况了,请教一下老师我该怎么办填?
转让甲材料需要什么会计科目
某企业投资一项固定资产项目,建设期需要3年,并需要于每年年初投入资金各1000000元,该固定资产估计可使用10年,报废时无残值,该固定资产采用直线法计提折I日。项目于第四年投产后,每年的营业收人为8500000元,付现成本为7900000元。所得税率为40%,企业要求的最低投资报酬率为10%。(1)计算项目每年现金净流量(2)计算静态投资回收期(3)计算获利指数(4)计算该项目净现值(5)计算该项目内含报酬率
10.10销售产品100000增值税13000,款项已存入银行该批产品成本70000
已知10000✖️(1➕0.03)^20
20.2×19年至2×22年,欣然公司发生的与A非专利技术相关的交易或事项如下:资料一:2×19年7月1日,欣然公司开始自行研发A非专利技术以生产新产品。2×19年7月1日至8月31日为研究阶段,耗用原材料200万元、应付研发人员薪酬450万元、计提研发专用设备折旧250万元。资料二:2×19年9月1日,A非专利技术研发活动进入开发阶段,至2×19年12月31日,耗用原材料800万元、应付研发人员薪酬900万元、计提研发专用设备折旧600万元,上述研发支出均满足资本化条件。2×20年1月1日,该非专利技术研发成功并达到预定用途。欣然公司无法合理估计该非专利技术的使用寿命。资料三:2×21年12月31日,经减值测试,该非专利技术发生减值50万元。资料四:2×22年7月1日,欣然公司以2000万元将A非专利技术对外出售,款项已收存银行。本题不考虑增值税等相关税费及其他因素。(“研发支出”科目应写出必要的明细科目)要求:(5)编制欣然公司2×21年12月31日对A非专利技术计提减值准备的会计分录。
20.2×19年至2×22年,欣然公司发生的与A非专利技术相关的交易或事项如下:资料一:2×19年7月1日,欣然公司开始自行研发A非专利技术以生产新产品。2×19年7月1日至8月31日为研究阶段,耗用原材料200万元、应付研发人员薪酬450万元、计提研发专用设备折旧250万元。资料二:2×19年9月1日,A非专利技术研发活动进入开发阶段,至2×19年12月31日,耗用原材料800万元、应付研发人员薪酬900万元、计提研发专用设备折旧600万元,上述研发支出均满足资本化条件。2×20年1月1日,该非专利技术研发成功并达到预定用途。欣然公司无法合理估计该非专利技术的使用寿命。资料三:2×21年12月31日,经减值测试,该非专利技术发生减值50万元。资料四:2×22年7月1日,欣然公司以2000万元将A非专利技术对外出售,款项已收存银行。本题不考虑增值税等相关税费及其他因素。(“研发支出”科目应写出必要的明细科目)要求:(3)编制欣然公司2×19年9月1日至12月31日发生相关支出的会计分录。(4)编制欣然公司2×20年1月1日A非专利技术达到预定用途时的会计分录。
某企业20"年实现的主营业务收入为1200000元;主营业务成本700000元;其他业务收入100000元;其他业务成本为60000元;投资收益为60000元;营业税金及附加100000元;发生的销售费用为5000元;管理费用为16000元,财务费用为4000元;营业外支出35000元。根据一下算一下该企业本年的营业收入
完税凭证里显示税种是其他收入,是什么项目,算不算企业纳税总额
结转成本类账户及税金及附加
某企业12月份G材料的有关业务内容如下:月初余额3000千克,计划成本为30000元,材料成本差异为节约差500元。购入2000千克,计划成本为20000元,实际成本为18500元;发出4400千克,计划成本为44000元。根据所给资料计算:1.G材料本月形成的成本差异:
老师,这个是我前面填的增值税报表,然后第一栏的话是第三栏次和第二栏次的合计数!
老师,我前面也问了其他的老师,然后他说我前面填的都没有问题,就是到后面为他也不知道为什么附加税会出现负数,所以让我问一下平台上其他的老师!
您增值税申报表的最后面应纳税增值税税额是多少
老师,这个就是我填的那个增值税报表,您可以看一下!
老师,这张你能看清吗?前面传的好像都看不太清!
关键是这个季度就开了两张加起来四千多的专票,四百多的普票
那是您最后的应纳税额是-9.9,它是按这个数据生成的,您可以去手工调整一下
老师改这一栏吗?这一栏我点了调不了,只能调它下面一行第二十三栏
老师, 你在吗?请问一下手动能改哪里呢?
不是的,您这个表不调整,直接把附加税里面的-9.9改了,就可以
老师我没懂,附加税在哪一栏呀?您给我发个图片标一下可以不,把-9.9改成多少呀?
就是把您发我的第一张表里面的-9.9手工改成0
老师是这一张吗?我第一张发的是 这一张
您好,对的 就是这个里面的-9.9改成0