你好 是的 需要红冲在开的 。 是的 实际你是红冲在开一正一负了。 不会多缴纳税费的
老师你好,我是建筑行业的,我在5月开具外经证的时候报验地选错了,当月税款交了,发票开了。并且在五月申报的时候预交税款也抵扣了,现在9月发现报验地错误,因此开具了正确外经证并缴纳了税款,请问我可以直接去退回那笔缴纳错误的税款吗?我理解的是可以不用修改申报,不需要重新冲红开具发票,因为我申报9月报表的时候不会抵扣9月重新缴纳的这笔预交税款。而开具的发票冲红与否也与错误报验地没有多大关系,所以只需要错误报验地退税就可以了,这样对吗
请问下老师,我们11月给一家公司开票了,但是当时开票信息输入错误,导致这个月才发现票开错了,现在只能红冲重新开是吗?那如果重新开了,下个月申报的时候税款是一正一负抵扣了吗?还是需要重新出税款
这个月发现上个月给客户开的专票发票税号错了,这个月给红冲了并重新开了一张正确的发票,报税时系统会正常出现这张开错的发票记录,产生销项,请问我是正常给这张发票报税处理吗?
老师,我问一下,小规模纳税人,7月和8月开错了两张专票税点开成一个点了,那他现在要把它冲红重新开,但是对方已经抵扣了。请问怎么处理?是要对方发起开红字信息表过来,然后我们这边才能开负数吗?
老师,上个月开了一张发票,开票信息错误,对方没有抵扣,又重新给对方开了一张。但在增值税申报时发现销项发票有两张,是哪里操作有问题吗?
你好,企业要注销,其他应收款一起有三四万块钱,可不可以以借现金贷其他应收款的方式冲平掉呀,肯定是收不回来了,这样账务就全部清理为零了,可以这么做吗
老师小企业会计准则冲减去年收入和成本怎么写分录,去年收入是借应收账款5000贷主营业务收入500成本分录是借主营业务成本3800贷库存商品3800,老师给写下分录
您好,企业准备注销帐上挂着固定资产大几千,其他应收款合计三万多,其他没什么账了,两三年没有收入了,可不可以固定资产做清理,其他应收款用现金冲平?注销完后,资金分配给股东,累计亏损的现金和银行还有十多万余额,这样可以吗
老师您好,企业要注销,帐上挂着四万不到的其他应收款,肯定是收不回来了,之前不知道怎么形成的账务,可以通过现金收回的方式冲平吗?这样也不影响利润?金额不大
老师小企业会计准则红冲去年的收入和成本怎么写分录,去年分录是借应收账款5000贷主营业务收入5000,成本是借主营业务成本3500,贷库存商品3500
增值税及附加税费申报表,货物及劳务服务,不动产和无形资产都有,应该怎么填写?
老师,跨年退货入库如何做分录。去年做的营收,和主营业务收入,今年退货了,我如何做帐。
老师,我们公司有家餐饮公司,哪些会计科目需要设置哪些辅助核算呢
求习题三和习题四的详细解
乐伊老师,少数股东权益怎么算的公式看不懂呢
那下个月申报,假设这个月我们在不开别的票,下个月了就是税费是0对吧,谢谢老师
你好 是的 下个月的时候就是红冲无票收入在报开票收入正常 你实际是0