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你好老师12月份暂估的库存商品,在汇算清缴前只要是能拿回来发票就可以了吗?有没有别的要求,就是交易必须发生在当年的,因为我们是先给别人开票了,库存就是负的,然后一直暂估,就想找票来吧库存补起来

2021-01-06 11:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-01-06 11:41

您好,是的,您的理解非常正确。只需要汇算清缴前取得发票即可

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快账用户5784 追问 2021-01-06 11:41

票据哪怕是开在第二年的时间也没有问题是吗

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快账用户5784 追问 2021-01-06 11:51

只要把负数库存补起来就可以了吗

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快账用户5784 追问 2021-01-06 11:52

也就是汇算清缴前账面库存没有负数,账面没有暂估,就可以是吗

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齐红老师 解答 2021-01-06 11:56

您好,是汇算清缴前取得。

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齐红老师 解答 2021-01-06 11:57

您好,是的按实际入库数量暂估

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快账用户5784 追问 2021-01-06 12:05

是按实际入库数量暂估是什么意思?没太理解老师,我们就是将有负数的库存商品暂估了,负数是多少就暂估多少,然后等票回来冲红,在按票上的入库,因为暂估时也不知道开回来多少票

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齐红老师 解答 2021-01-06 12:49

您好,就是只要入库就要暂估,与是否耗用无关。出库一定有入库。所以先入库再出库

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您好,是的,您的理解非常正确。只需要汇算清缴前取得发票即可
2021-01-06
同学你好,预估是5000,结转是5000,发票回来了你冲抵预估5000,但是实际发票是6000,那你少结转1000。
2020-12-29
您好,当时没调库存,多出库,对吧。建议通过以前年度损益调整-调减多转库存商品成本。
2022-02-27
你好!库存是负数的 可以在22年做分录: 借库存商品 贷主营业务成本 (不影响2021年的)
2022-02-27
同学你好 这个可以的 直接冲暂估的就可以
2022-12-13
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