您好 请问收到蓝字发票的时候分录怎么写的
请问老师人家开红字发票给我,我具体怎么红冲?
老师,请问我方是购货方,对方给我司的返利是对方开具红字发票吗?那对方怎么开具红字发票呢?
请问老师,客户给我们产品质量扣款,客户已经申请了红字发票信息表,要求我们公司开具红字销售发票,我们家应该怎么操作?没开过这种红字发票
增值税冲红怎么冲 对方给我家开的发票 需要我家冲红1000元 具体步骤
老师 上月对方公司给我司开具了进项发票,本月我已认证,现在对方公司说发票开错了要冲红。请问这情况是我司开具冲红发票还是对方公司开具冲红发票?具体要怎么操作,如果是我司开具冲红发票要怎么操作?
登录电子税务局会有浏览记录吗?在哪里可以查询,没有申报和修改
你好老师,我收到一笔10000元的货款,其中实际到账9965手续费35,我这个项目明细应该怎么做?
老师酒吧充值送酒给客人怎么做账啊
老师你好,我是新成立的公司,3月有一笔收入进公户,但是我当时还没做税务登记,这张票开出开入都在四月,那我可以把账也做在四月吗?
差额征税的行业可以取消差额征税按常规的行业去销项减进项报税吗,
老师我们是石家庄小规模纳税人, 需要给邢台项目开发票,1、开外管证时,今天要开24000元发票,合同金额我写多少?合同金额20万的话,那我开外管证时合同金额写24000元?还是20万? 2、我们老板给的是电子版合同,只有合同签订日期2024年12月,工期大概35日,那外管证合同有效岂止时间我咋写? 3、我们是小规模纳税人,增值税季报,所得税季报!4月份不含税异地开票金额超过10万元了,我还需要4月底预交增值税和所得税款吗
我们是外贸企业,我们申报了一笔退税款,供应商是第一次供货,税务发了函调给对方税务局,对方税务局回复函调说手续不全,要让我们出口转内销,但实际货物是不需要退回来再销售的,比如进货金额80万,进项税7.2万,出口销售100万,退税率9%,请问这笔业务如何做会计分录,如何填写纳税申报表
某公司,之前的固定资产没计提过,怎么重新开始做账计提
我这个问题问到一半就结束了怎么弄?
2024年补交2017年的一个销售未入账的固定资产的增值税,并且税局那边帮更改了2017年的增值税申报表(在2017年的增值税申报表里增加了这笔为未开票收入),请问这笔补税的完整分录是什么?需要还原业务做账吗?网上搜的借:以前年度损益调整,贷:应交税费—应交增值税,这里怎么解释?
借待摊费用-其他 应交税金-进项 营业费用-车船税,贷:预付账款新车保险 是保险公司的红字发票
借:待摊费用-其他 借方红字 借:营业费用-车船税 借方红字 贷: 应交税金-进项额转出 贷方蓝字 贷:预付账款新车保险 贷方红字
老师我是说他们让我开红字发票
您开红字发票?蓝字发票是您开具的?
是他们开给我们的蓝字,新接手的,现在要让红冲,是否是他们开红字信息表,我这边开红票冲
对方开的发票 您已经认证抵扣了 现在要红冲 是这个意思吗
是的,是要我发票机器上面申请红字信息?然后也要我开红字还是对方开啊
您在开票系统开具红字发票信息表 提交审核通过后把信息表给对方 对方开具红字发票