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老师,我们上个月开出的劳务费专用发票,是预收款,这个月又说不用这个劳务公司收款了,所以我们开出去的发票要被退回来。这样的话,这些发票我该怎么处理呢?

2021-01-05 15:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-01-05 15:06

您好,跨月发票开红字发票冲红

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快账用户8530 追问 2021-01-05 15:09

跨月发票开红字发票冲红后,当月或近期不会再开出发票了,那还需要怎么进一步处理呢?

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齐红老师 解答 2021-01-05 15:45

您好,可以申请退税,也可以申请抵税

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快账用户8530 追问 2021-01-05 15:45

申请退税的话,是否可以在电子税务局上操作?还是要到税局前台填表申请退税的?

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齐红老师 解答 2021-01-05 15:52

您好,您咨询一下主管税局,应该是要到大厅办理

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快账用户8530 追问 2021-01-05 16:33

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-01-05 17:27

不用客气,麻烦五星好评哟

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您好,跨月发票开红字发票冲红
2021-01-05
同学您好,那您是要记入今年的成本费用的是吧
2021-09-25
借应收账款负数 贷利润分配负数 应交税费负数,你需要开负数发票,做上面的分录。
2021-05-10
同学你好 1.借银行贷主营业务收入贷销项 2.填写在收入栏就行了,如果不确认收入就不填写这个申报表也不结转成本
2021-05-10
你好  那你就做无票收入处理 然后支付的劳务费 你做账 :借主营业务成本-安装费贷银行存款  
2021-06-11
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