(一)收到补贴时相关支出没有发生 1.收到补贴款时: 借:银行存款 贷:递延收益 2.发生相关支出时: 借:管理费用 贷:银行存款 同时: 借:递延收益 贷:其他收益/营业外收入 或者 借:管理费用 贷:银行存款 同时: 借:递延收益 借:管理费用 负数(二)收到补贴时相关支出已经发生 借:银行存款 贷:其他收益/营业外收入, 或者 借:银行存款 借:管理费用 负数
老师,社保局失业险稳岗津贴返还怎么做分录
稳岗补贴返还失业险,怎么做分录
收到劳动局返还失业保险稳岗补贴怎么做分录
老师,收到失业保险稳岗补贴,社保补贴怎么做会计分录啊
老师,收到失业保险稳岗补贴,社保补贴怎么做会计分录啊
郭老师早上好,建筑工程公司,15%利润,35%工资人工费,20%机械租赁费,15%材料工具费,15%垃圾清理费,大概这样,然后有点招待费,这样做账合理吗
小规模到的费用发票是入成本还是费用的?
小规模季度申报所得税,收入为零,发生了2000元管理费用,成本是填2000还是填0
合作社为个体户代刻章,合作社怎么记账
合作社给个体户代刻章,合作社费用怎么记账啊
固定资产本年减少数从哪取值
请问老师。我们公司有29.9抵1000的代金劵。假如客户买了10000元的商品。又买了29.9的代金劵。最后只付给我9000元。怎么做账
历年都是根据销项税—进项税余额直接就做了分录借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税,销项税,进项税,转出未交增值税三个明细科目没有结平,现在想通过借:应交税费—应交增值税—销项税,贷:应交税费—应交增值税—进项税,应交税费—应交增值税—转出未交增值税 来做可以嘛?那历年未结平怎么办?
老师,公司的公账与公账的款项来往属于往来款吗?应该挂在应收账款,应付账款,还是挂住其他应收账款,其他应付账款呢?
我是一家一般纳税人酒店,主营住宿,税率太高了,就想再注册一家小规模分出去开点票 但酒店消防证的证很难办,费高,门头用的都是这个一般纳税人(消防证齐全)的名字 算不算偷税?
可以直接借:银行存款 待:营业外收入吗
可以,这个是可以的,可以,
老师税控盘年费如何做分录,以及之前的年费一直没抵减怎么销账及保留
借:管理费用 贷:银行存款/现金 抵减增值税税额, 借:应交税费——应交增值税(减免税款) 借:管理费用 负数 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-应交增值税-减免税额
老师研发人员发生话费如何做分录,需要交什么税吗
个人发生的
不同问题麻烦重新提问,谢谢