这个是包括到委托加工物资下面了, 发出商品时: 借:委托加工物资 贷:原材料、库存商品 支付加工费时 借:委托加工物资 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 /应付账款 最终收回时: 借:库存商品 贷:委托加工物资 ,那这个原材料是原价不变,数量少了,单价高了,
老师,我们公司是做国外电商的,我们采购一批原材料后要将原材料发到不同工厂加公的,比如买了A原材料发给B1加工厂加工好后,又将加工后的A原材料发给B2加工,那加公费和来来回回发出去的材料要怎么做帐?
请问老师,公司发生的合理材料损耗,会计分录要怎么做?我们自己没有工厂,我们是委外加工,购买原材料,原材料是直接送到工厂,而不是送到我公司来。
我们是化妆品公司,购买包材直接由包材供应商送到加工厂,原料等都由加工厂提供,做出产品后直接帮我们公司代发到我们客户,我们公司跟加工厂是月结,请问怎么做账?麻烦从购买包材开始的详细分录,谢谢!
请问我公司产品 是委外加工的,我们公司自己下单采购原材料,大多数原材料是直接送到工厂去存放,金蝶帐上我会设置各个工厂的原料仓,收料后会借:原材料-**工厂,但比较贵重的原材料是先送到我司自己的仓库,等要生产的时候再按生产数量发往工厂,放公司的材料我能设置一个公司的原材料仓科目吗?
服装公司购入成衣,然后自己挂吊牌进行包装,怎么做会计分录?吊牌和包装物购入时是做到原材料里的,因为我们另外有种模式是自己购买面料等原材料委托加工厂加工
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
个体工商户一个季度开除了57.3万元一共需要缴纳多少税款
我们没有库存商品这个环节的,采购原材料的时候就是借:委托加工物资-原材料,贷:应付帐款,因为成品也是放在工厂不在我公司,出货给客户的时候直接借:应收睡款,贷主营业务收入,开发票后冲成本,借:主营业务成本,贷:委托加工物资-原材料,我们材料的整个帐是这么做的,现在因为盘点实物比帐上少了一些数,除和工厂承担的之外,我们想把这部份盘亏的做成合理损失,因为正常是有经营损失这一项的,我们从来没做过,想把这部份盘亏做到这里面来。但不知道会计分录要怎么做?
借:委托加工物资-原材料,贷:应付帐款 这个是包括损耗了,你这个对应要是做数量金额式话,这个数量是减少了,金额是不变 ,单价高了,借:主营业务成本,贷:委托加工物资-原材料