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你好,我司19年12月份开了一张专票出去,对方不知道什么原因退回来了,销售部人员一直没告诉财务这件事,12月份底才拿出去告诉我们,我12月份开了对应的红字发票,现在应该怎么做呢

2021-01-05 09:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-05 09:36

同学你好!这个的话   做反向分录    就可以了哦

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快账用户4794 追问 2021-01-05 09:47

这个有风险吗

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齐红老师 解答 2021-01-05 09:47

这个没有风险呀  正常处理的

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同学你好!这个的话   做反向分录    就可以了哦
2021-01-05
借应收 负数,贷主营业务收入 负数,销项税额 负数,借主营业务成本 负数,贷库存商品 负数,之前那个借应收账款 贷银行
2020-08-13
同学你好 直接冲减当时的交税分录就行了
2021-02-22
你好,你现在抵扣的进项转出,重新开给你的篮字你再重新抵扣
2021-09-14
你好,你开了红字发票,直接红冲收入就可以的,到时候你次月申报的时候填写你的负数销售额。
2023-03-16
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