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我们公司是甲方请来的商业管理公司,合同规定首年我方的收入不足以支付全部支出的差额部分由甲方承担.平时账务处理中甲方汇入的资金都是走的往来款,现在想平了往来款,该怎么处理?

2021-01-04 20:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-05 07:14

你这个往来款你最后支付的时候就会屏障的吗?就你收到这个钱放到往来款,那么你支付的时候就平帐了,那么这个差额这一部分直接注意你的收入费用。

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快账用户6657 追问 2021-01-05 08:07

收到的时候借银行贷往来,支出的时候借费用贷银行

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齐红老师 解答 2021-01-05 08:58

那你支付的时候为什么要借费用了?支付的时候还是戒网来呀。

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齐红老师 解答 2021-01-05 08:59

借,往来,打错字了,不好意思

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快账用户6657 追问 2021-01-05 09:05

那我现在已经做了费用了咋办?

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齐红老师 解答 2021-01-05 10:22

调整一下吧。 借,其他应付款 贷,费用类

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你这个往来款你最后支付的时候就会屏障的吗?就你收到这个钱放到往来款,那么你支付的时候就平帐了,那么这个差额这一部分直接注意你的收入费用。
2021-01-05
你好,差额计入管理费用-其他
2021-05-11
你好,你按正常的还款做就可以,但是存在一定的查账风险。因为三流不一致。正常的还是要签一份三方清欠协议。
2021-09-20
您好,这个的话是计入到未分配利润  这个的
2024-07-12
你好,你这里相遇处理应该是你从甲方拿项目,然后在拿给挂靠人做,你开票给甲方属于收入,你支付给挂靠人属于成本 差额就是你收取的管理费,作为你的利润处理 你这里如果挂靠人全部处理,你作为往来款项处理,另外给你的税金管理费你作为收入处理
2021-01-07
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