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我们是一家小规模建设工程公司,其他个人挂靠我们公司,结账时业主方要求开具增值税专用发票金额是119600元,做账时分录是借:应收帐款 贷:主营业务收入 应交税费一应交增值税,现在收到挂靠方给我们开具建筑服务发票是增值税普通发票金额119600,目前实际支付给挂靠方的金额是116012元,后期还要补付3588的余款,分录该怎么写?

2021-01-04 09:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-04 09:43

同学你好 借主营业务成本119600 贷银行存款116012 贷应付账款3588

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快账用户4710 追问 2021-01-04 09:45

付款和收到发票不是同一个时间,先付款116012,间隔了半个月后才收到挂靠方的发票119600

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齐红老师 解答 2021-01-04 09:53

那就 借预付账款116012 贷银行存款116012 借主营业务成本119600 贷预付账款119600

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快账用户4710 追问 2021-01-04 09:55

但是现在还欠3588未付给挂靠方呢

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齐红老师 解答 2021-01-04 10:07

是,所以预付的贷方余额是3588

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快账用户4710 追问 2021-01-04 10:16

开发票:借:应收帐款119600 贷:主营业务收入118415.84 应交税费1184.16 收到款:借:银行存款119600 贷:应收帐款119600 付款时:借:预付账款116012 财务费用15 贷:银行存款116027 收到票:借:主营业务成本119600 贷:预付账款116012 应付账款3588 是这样吗?

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齐红老师 解答 2021-01-04 10:21

对的 是这样做账的

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快账用户4710 追问 2021-01-04 10:22

好的,谢谢老师解答

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齐红老师 解答 2021-01-04 10:29

满意请给五星好评,谢谢

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同学你好 借主营业务成本119600 贷银行存款116012 贷应付账款3588
2021-01-04
对,他给你开人材机的发票,交税1%增值税 附加税和个税
2020-09-11
首先这个挂靠的账务处理,他是这样的,你开发票出去,你是要做收入,然后那个挂靠你的那个人,他给你开发票,你作为成本,然后你再把那个钱结给他,那么中间的差额就是你的管理费和你的利润。那么,至于你说这个挂靠欠了多少钱,能够体现,这个你只能是单独弄一个表格去进行记录,这个账上是不能体现的。
2022-03-25
需要提供发票给他们列支成本费用。因为不然他们的利润过大,会多交企业所得税
2021-09-05
同学你好 借:工程施工-人工费, 借:应交税费-进项税 贷:应付账款***班组
2020-11-25
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