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老师好,我公司1-3季度缴纳了企业所得税,4季度发生亏损不需要缴纳企业所得税,全年也无需缴纳企业所得税,现在要结账了,企业所得税科目何应交税费-应交所得税科目可以为负数吗?报表中如何列示?

2021-01-03 14:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-01-03 14:17

在实际工作中,你只有能够办理到退税时,再做负数的冲销处理。因为存在企业所得税的汇算清缴,需要按会计利润进行调增或调减后,重新计算全年需要缴纳的增值税。

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快账用户4044 追问 2021-01-03 14:25

老师,我们现在还没进行企业所得税汇算清缴,也来不急去办理退税,现在公司要结账了,要出报表,请问现在报表上怎么处理呢?

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齐红老师 解答 2021-01-03 14:26

现在报表上不再计提企业所得税,就是这样的处理。

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在实际工作中,你只有能够办理到退税时,再做负数的冲销处理。因为存在企业所得税的汇算清缴,需要按会计利润进行调增或调减后,重新计算全年需要缴纳的增值税。
2021-01-03
你好,可以的,可以这么做的。
2023-02-01
年报你有调整的项目吧
2021-01-18
你好,弥补的亏损,不要减去这个10万。
2022-04-22
弥补亏损以后利润还是负数,不用交。
2024-04-19
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