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老师,借:预收账款10万,贷应收账款10万,这个分录做反了,冲减的时候会计分录应该怎么写?

2021-01-03 11:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-03 11:48

一、直接冲销后,重新做账务处理。 就是用红字冲销法更正处理。

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快账用户6037 追问 2021-01-03 11:49

借:预收账款-10万,贷:应收账款-10万,是这样吗

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齐红老师 解答 2021-01-03 11:51

第一个分录是这样的。再做一笔正确的分录就可以了。

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快账用户6037 追问 2021-01-03 11:52

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-01-03 11:52

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相关问题讨论
一、直接冲销后,重新做账务处理。 就是用红字冲销法更正处理。
2021-01-03
您好 这样写分录可以的
2021-03-30
同学你好 意思就是代付了十万
2023-06-01
您好,1.是的,这坏账的转回 2.同事的这个分录,他没做对,要用坏账准备这个备抵科目的,因为用了应收账款,以后客户付款了,还得做营业外收入,这个不合理的
2024-02-28
对于已经记录的会计分录,如果发现错误,应及时调整。可以将原本的“借银行存款 10万,贷应收账款 10万”分录更正为实际的开票处理。如果未开票,可以先将这笔款项做退款处理,然后再重新正确记账。如果涉及的金额较大或影响较广,建议咨询专业会计师进行指导。
2024-01-23
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