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某工业企业为增值税一般纳税人,主要生产经营甲(属于消费税范围) 、乙产品(不属于消费税范围) ,当年 8 月发生以下业务: (1)销售甲产品开出专用发票注明不含税价 1000 万元,由于客户 10 天内付清货款,给予 5%折扣销售。
(2)销售乙产品开出专用发票注明不含税价 600 万元,发票注明销售折扣 1%。
(3)没收上月包装出售甲产品时租出包装物含税押金 3.39 万元。
(4)本月售出企业已经使用 2005 年购进的设备 1 台(购进时进项税额未抵扣) , 售价 2.06 万元(原值 30 万元,已折旧 29.6 万元) 。
(5)本月购进生产用材料取得增值税专用发票上注明购进价 400 万元,增值税额 52 万元,款未付;支付运输费用取得增值税专用发票注明运费 5 万元,增值税 0.45 万元。材料到达时发现非正产损失 10%,其余材料入库。
(6)月末盘库发现库存材料被盗,其成本 23 万元(其中:运输费用 1 万元) 。
以上发票都符合抵扣要求。增值税率 13%、消费税率 5%、城建税率 7%、教育费附加 5% 请计算:

某工业企业为增值税一般纳税人,主要生产经营甲(属于消费税范围) 、乙产品(不属于消费税范围) ,当年 8 月发生以下业务: (1)销售甲产品开出专用发票注明不含税价 1000 万元,由于客户 10 天内付清货款,给予 5%折扣销售。
(2)销售乙产品开出专用发票注明不含税价 600 万元,发票注明销售折扣 1%。
(3)没收上月包装出售甲产品时租出包装物含税押金 3.39 万元。
(4)本月售出企业已经使用 2005 年购进的设备 1 台(购进时进项税额未抵扣) , 售价 2.06 万元(原值 30 万元,已折旧 29.6 万元) 。
(5)本月购进生产用材料取得增值税专用发票上注明购进价 400 万元,增值税额 52 万元,款未付;支付运输费用取得增值税专用发票注明运费 5 万元,增值税 0.45 万元。材料到达时发现非正产损失 10%,其余材料入库。
(6)月末盘库发现库存材料被盗,其成本 23 万元(其中:运输费用 1 万元) 。
以上发票都符合抵扣要求。增值税率 13%、消费税率 5%、城建税率 7%、教育费附加 5% 请计算:
2021-01-02 08:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-02 08:45

你好,需要计算做好了发给你

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齐红老师 解答 2021-01-02 08:54

1.销售甲产品的销项税额的计算是 1000*13%=130 应交消费税是1000*5%=50

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齐红老师 解答 2021-01-02 08:55

2.销售乙产品的销项税额是 600*(1-1%)*13%=77.22

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齐红老师 解答 2021-01-02 08:56

3.没收包装物额的销项税是 3.39/1.13*13%=0.39 应交消费税是3.39/1.13*5%=0.15

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齐红老师 解答 2021-01-02 08:57

4.本月增值税销项税额的合计是 2.06/1.03*2%+130+77.22+0.39=207.65

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齐红老师 解答 2021-01-02 08:58

5.出售设备应交增值税 2.06/1.03*2%=0.4

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齐红老师 解答 2021-01-02 08:59

6.购进原材料可以抵扣进项税额是 (52+0.45)*(1-10%)=47.21

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齐红老师 解答 2021-01-02 08:59

6.被盗材料进项税额转出是 22*13%+1*9%=2.95

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齐红老师 解答 2021-01-02 09:00

8.本月应交增值税的计算是 207.65-(47.21-2.95)=163.39

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齐红老师 解答 2021-01-02 09:01

9.本月应交消费税的计算是50

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齐红老师 解答 2021-01-02 09:02

10.本月应交城建税的计算是 (163.39+50)*7%=11.44

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齐红老师 解答 2021-01-02 09:02

本月应交教育费附加的计算是 (163.39+50)*50%=10.67

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快账用户2850 追问 2021-01-02 09:36

9.本月应交消费税为什么不是50+0.15啊?

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齐红老师 解答 2021-01-02 09:37

是90.15,忘了押金的消费税

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