您好,不对,借:银行 100 贷:应收 100 借:应收100 贷: 主营业务收入 100/1.13 销项税 100/1.13*13% 收款和开票是2条线,各写各的分录
老师,我们之前给对方付了100万,我们当时做了借预付款,贷银行存款,但是现在对方给我们开票开了了120万,冲之前预付款就是借预付款100万,贷主营业务收入,应交税费-进项税,多了20万,这笔20万应该怎么做账呢
老师,比如我有一笔收入,也不走公户,就是一样的销售商品,总共价款130万,我这样做分录,借银行存款100万,贷主营业务收入100万,贷应交税费应交增值税销项税额13万,是这样吗第一步,我确认收入了,但是钱没有走公户,那我怎么结转成本呢老师
老师,我司在22年开票100万,借:预收账款100 贷:主营业务收入90 应交税费-应交增值税10 暂估成本70万 借:库存商品70 贷:应付账款-暂估应付款70 借:主营业务成本70 贷:库存商品70 23年2月实际已发生成本75万 ,我们应该怎么做账呢
老师您好,我是农产品收购销售业务,我们是当时收进来多少价格,就销售出去多少价格,不存在价差和损耗。 收购时: 借:库存商品91万 进项税(100万✕9%)9万 贷:银行存款100万 销售时: 借:银行存款100万 贷:收入917431.19 销项税:82568.81(100万/1.09✕0.09) 借:成本91万 贷:库存商品91万 会有一个问题,收入是917431.19,成本91万,有差额,但是实际上我没有收入的,差额的地方是税额。这个怎么解决呢
老师,请问一下,我公司承接一项工程,开票给甲方100万,甲方打款给我公司70万,另外30万代发工资打到农民工工资卡上,我公司可否拿甲方代发工资的凭证做账吗?开票时,借:应收账款100万,贷:主营业务收入,贷:应交税费增值税销项税,收款时,借:银行存款70万,借:主营业务成本30万,贷:应收账款100万
实习生签实习协议,不交社保,按正常薪金所得报税还是按劳务报酬报税
公司以前是外帐公司做账现在要自己做账应该向外帐公司要什么资料
工商年报的认缴出资时间和实缴出资时间,认缴时间可以是开业时间吗?
工商年报的认缴出资时间和实缴出资时间
建造期间因自然灾害造成的停工损失计入哪个科目? 是营业外支出吗? 借入的专门借款在厂房开始建造前发生的利息费用应该计入哪个科目?
母公司向子公司购买福利用品106578,子公司成本940339,利润12239,抵消分录怎么做
老师您好房地产开发企业未售房产出租用于个人居住,房产税税率多少
个体工商户除了每年的工商年报还要做什么?
老师,请问个税专项附加扣除中的执业资格证书这栏 是指当年取得证书是吗?第二年就不能抵扣了?
#提问#老师在软件里录入销售的产品有单价金额,随货带走的吨桶再录入一行,金额怎么写?从货款里拆出来吗
不是呀 是开出了25呀
您好,不好意思,下面分录100改为25 借:应收 25 贷:主营业务收入 25/1.13 销项税 25/1.13*13%
好的好的 谢谢老师
祝2025年:愿您所想,皆您所愿!