同学你好 借现金5 借销售费用20 贷主营业务收入贷销项
我公司账户上进了一笔A公司的公对公进账,然后我们又把钱转给了B公司公对公出钱,这个该怎么做分录啊。。。。他们就是从我们这倒钱用的,都没有发票,没有业务,只是从我们这倒钱用的。。。因为这是19年的东西了,之前这个公司没有账,我这从头缕呢,这不知道该咋整了,要是记无票收入的话还得去税局改报表。所以请教一下各位老师,我们公司是做土木工程的,A公司也是土木工程公司,B公司是建材销售公司
老师!公司是个体公司,做内账,不记税,业务员领了10包槟榔,收回5张奖票,一张奖票低一包槟榔,我只收了5包槟榔的钱,从出库到收钱,我怎么做分录?不知道奖票低货怎么做
老师,我 公司是销售中央空调,2016年成立 一直没有做内账,从2021.1月份开始建账,1月份收到张进项10万的发票,这10万进项票是2020年5月的发票,货什么都已收到过的了,就是发票1月开回,发票还有400多万没有开回来 我想问这个没有开回的发票怎么入账?现在库存商品和这个票一点不吻合的 我们是零售,如果要去统计发票和库存基本不可能。
老师,我 公司是销售中央空调,2016年成立 一直没有做内账,从2021.1月份开始建账,设置了现有数据的初始余额。有个问题,1月份收到张进项10万的发票,这10万进项票是2020年5月的发票,且款已付清,货已收到过的了,现在发票开回(跟这个发票是几月份的没关系,主要问题就是这个发票回来后会认证,到时实际留抵的进项怎么和实际的相符合)发票还有400多万没有开回来 同样款已付清,货也已收到(外账能把当期收到以前的发票当成当期的库存并结转成本,但是内账要求实际的,这个不是当期的,所以不知道怎么做了??)
老师 这个月刚来,之前只有流水账,也没用做成本。老板让把内帐补上,还要做成本 他现在的情况是这样,有一个一般纳税人的公司,就是这个家具厂,还有卖场开了3个个体户,钱呢是来回的用,很多时候不要票,以前的应收应付也不清楚,单子也少,材料入库出库也不完善,我想知道我从哪里下手 之前没有建账做账 所以才不知道怎么开始
老师您好,以公允价值计量的投资性房地产转换为自用的房地产时,为何以以公允价值作为自用房地产的入账价值?
上个月有一张发票开错,这个月作废,这个月报税的时候开错那张发票需要交税吗
原来的办公楼部分区域装饰装修要入固定资产吗
老师,1月份没做产品,车间人员工资计到哪里
老师,用返还回来的工会经费,发福利还需要申报个税吗?
老师你好,有员工是管几个公司,只在其中一个公司发工资,另两个公司给他发了年终奖,这怎么社保个税呢?
老师,请问一下外包的本公司发奖金给他,那这个个税要申报吗?
把自己车卖给公司,原价180万的奔驰,可以原价卖给公司吗?
老师您好,我们前2年有做过工商股权转让,当时是0元转让,这个要交税吗,如何交税
我想要一个公司交税的明细表格,都要登记哪一项