您好,您企业购入商品的用途是什么?销售取得的回款不偿还老板的欠款?
你好老师,我们有笔银行贷款,贷款用于支付货款了,第一年我们还款是法人打进公户,然后款下来用于付货款了,第二年还款也是法人打进来,结果短期借款—法人这个科目不停的增长?这种情况怎么做账?
老师好!请问:公司贷款买了一台机器,发票没有开给我司,机器首期款已付(从公司账户上付的)。每月从个人(法人)账户转还款给贷款银行,银行要等贷款都付清时再开发票给我司,请问,我们这个分录,我每个月都要记,还是说等到最后供完机器时拿到票再一次记?每月扣还的贷款是从法人的账户上还的(这个是当时货款银行这样要求的,没有从公司上还款) 我现在有做的分录是: 付首期款时: 借:固定资产 贷:长期借款- **银行(分24期还) 银行存款 每月从法人账户上还款时 借:长期借款**银行 贷:其他应付款-法人账户 那货款结清拿到发票时: 借:其他应付款-法人户 货:? 另就是现在公司没有生意没什么钱,每个月的还款都是法人直接用个人的钱去还的机款。这样的分录要怎么做好?我做的对吗?
我们单位两年以前买了个吊车,贷款买的,会计做账不知道是贷款,付首付款的时候就是借应付账款(首付的金额),贷银行存款,后来银行放款了人给开了发票,就是借固定资产(总额),贷应付账款。。。。。。。。。。问题来了,贷款四年应该是长期借款,现在应付账款贷方差额是贷款的金额,应该在长期借款上,买了车不久就开始还贷款,第一笔还款是借劳务成本贷银行存款,后面一年做的是借其他应付款法人贷银行存款,我应该怎么调这个账
我们单位两年以前买了个吊车,贷款买的,会计做账不知道是贷款,付首付款的时候就是借应付账款(首付的金额),贷银行存款,后来银行放款了人给开了发票,就是借固定资产(总额),贷应付账款。。。。。。。。。。问题来了,贷款四年应该是长期借款,现在应付账款贷方差额是贷款的金额,应该在长期借款上,买了车不久就开始还贷款,第一笔还款是借劳务成本贷银行存款,后面一年做的是借其他应付款法人贷银行存款,我应该怎么调这个账
1、银行有一项信用贷款业务,借款人即使是公司,但贷款到账既能打到公司账户又能打到法人个人账户,如果这笔贷款放款后直接打到法人账户 即使贷款打入法人账户,但这笔业务贷款利息也是通过对公账户还,但有一个问题是,这笔贷款是22年5月放款的,当时法人也没有告诉我,昨天才知道这笔贷款的存在,已经跨年1年才知道这笔贷款的存在,所有财务就没有做账,这种情况下该如何处理?
老师,我们是一个五金商行个体户,购买的货物超多,购进的各种货物是不是要先入库存商品再结转成本?还是直接计入主营业务成本?假如计入库存商品,那二级科目怎么设置比较简单,因为货物品种太多了,不能一一列举设置,麻烦老师指导一下怎么设置二级科目?能不能只设置一个二级科目就行,分不清电线电缆属于哪一类?
老师,请问跨季度普票红冲重新开怎么做账务处理
老师,2024年工商年报,纳税总额计算包含2024年度汇算清缴的企业所得税款吗?因为2025年4月才缴纳2024年度汇算清缴的企业所得税,所以在申报2024年工商年报时纳税总额需要计算包含在里面吗?
老师请问下股权转让印花税是转让价格是好多就报好多的印花税?比如转让价是50,我这按50申报印花税"?
老师 请问深圳生育津贴是需要在申领的公司累计缴满一年还是连续一年呢
朴老师 报关单报多少 和打印出来的报关单还能不一样吗
本月开出的销项发票和取得的进项专票金额是一样的,下个月申报增值税是不是可以做勾选抵扣不用缴纳税款了?
我们公司没有工会,每月共发工资2万左右。需要申报缴纳工会筹备金吗?可不可以不申请也不交
固定资产入账前年放错了固定资产分类,去年所得税汇算清缴 填报资产折旧明细表也按错误的填写了。今年汇算清缴填报资产折旧明细表固定资产原值可以不衔接去年的金额,直接调账后,按照正确的固定资产分类的原值和折旧填吗?
老师,这个是从税务那边共享过来的数据,我们是有研发费用的这个是我自己填上去吗,然后这个研发费用是田园直还是家具后的数字如果这个数字填上去的那么利润和净利润就不是-629545.11了,这里要怎么填才对?
偿还 时间慢
您好,那您只能欠法人的资金越来越大
对,那咋办
您好,那只能挂账了,这样才真实