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9.甲公司为增值税一般纳税人 本年11月将5月购入用于职工中心的电脑改用于生产车间, 该批电脑取得时的增值税专用发票上注明价款60万元,增值税额7.8万元,截止本月11月。已计提折旧10.8万元。 问:计提折旧含税吗? 该批电脑应转增进项税

2021-01-01 10:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-01-01 10:46

 你好,很高兴为你解答 计提折旧不含税

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快账用户8926 追问 2021-01-01 10:49

那为什么计算应转增进项税是要(67.8-10.8)/1+13%*13%?

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齐红老师 解答 2021-01-01 10:53

转增进项税什么意思 你这个计算公式就是错误的 不需要减去税金再价税分离

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 你好,很高兴为你解答 计提折旧不含税
2021-01-01
(11.3-6.78)/1.13×13% 你计算一下结果,同学
2021-03-16
同学你好,因为购入当时是用于职工福利 ,进项是不能抵扣的,是按价款与税款的合计计入固定资产的;
2020-09-25
你好,该车辆可以抵扣的进项税额为20/113*13%
2021-10-14
你好,这里免税项目的收入是多少呢?
2023-01-08
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