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老师,这张凭证,代扣个人款项这部分的分录要怎么做,上月已为员工代缴了社保。计入其他应收款了

老师,这张凭证,代扣个人款项这部分的分录要怎么做,上月已为员工代缴了社保。计入其他应收款了
2020-12-31 19:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-31 19:38

同学你好 .借 其他应收款 贷 应付职工薪酬工资

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快账用户8626 追问 2020-12-31 19:41

这部分在上月已经计入其他应收款了,并且已缴纳,收到了银行回单,本月是不是要从其他应收款里面转出来。这个转出的 分录要怎么做

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快账用户8626 追问 2020-12-31 19:46

借 :应付职工薪酬-工资 贷:其他应收款-社保费 其他应收款-公积金 应交税费-应交个人所得税 老师,是这样的分录吗

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齐红老师 解答 2020-12-31 19:53

嗯嗯 是的 当时缴纳 借 其他应收款 贷 银行存款

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快账用户8626 追问 2020-12-31 20:26

好的,老师,谢谢啦

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齐红老师 解答 2020-12-31 21:02

不客气 祝您工作顺利 事事顺心

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同学你好 .借 其他应收款 贷 应付职工薪酬工资
2020-12-31
可以的,直接做科目调整的,借:其他应付款-代扣代缴社保 972.52 贷:其他应收款-员工社保 972.52
2021-07-28
您好 这个月已经帮他代缴,借其他应付款,贷应酬存款--这个分录不对,贷方应该是银行存款 请问补上个月代扣分录怎么做啊?---两个思路,一是要让员工归还代缴的金额,做 借:库存现金等 贷:其他应付款 二是,到下月发放工资时,给代扣处理 分录为,借:应付职工薪酬--工资 贷:其他应付款
2020-08-14
你好!是可以这样处理的。
2020-08-21
已经离职没法收回的直接计入营业外支出
2023-02-10
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