你好同学个人的劳务一般是14.%左右的各城市不太一样
老师,我问一下,我们是建筑装饰公司,请了一些工人装修,公账上支付了费用,我们要税前扣除,要他们去税务局代开发票,他们代开发票要交什么税和多少税啊,他们怕税高
请问老师,我们公司请了培训老师,给他支付了5w的费用,他去税局代开的发票写着有由支付人代扣代缴个税,按劳务交是交多少个税的
老师,我们公司需要支付给个人一笔劳务费8800(合同金额),对方去税务局代开发票8800,需要我们公司代缴个人所得税,请问是代扣多少的个人所得税呀
老师,请个人给公司做培训是要求他去税务局代开劳务发票吗?这样他要交多少税啊,20%吗?
老师,你好,请问个人代开的劳务费发票,备注栏写着支付单位代扣代缴的是按多少的税率征收的呢
老师,我遇到一个建材公司主营业务成本有销售白灰和运费,24年10月,12月做了暂估白灰运费入账,同时结转成本了,25年1月份有了进项白灰跟运费的单据,暂估的多,这个分录怎么做?企业所得税汇算清缴受影响吗?1月份做冲销暂估,24年的报表会改变吗?
增值税申报对比不符,现在不能开票怎么搞
印花税,实收资本时交,另在业务发生签合同时也交,这不是重复交了吗?
请问老师,化工行业的会计好做吗?公司是做调和油的
老师,24年暂估14万,分录:借库存商品贷应付账款 25年3月收到发票,借应付账款贷库存商品?
计提工资中,为什么个税和代扣代缴的社保都要计入应付职工薪酬里。这些不都是要从员工中收回的吗?计入了应付职工薪酬里,那不就导致主营业务成本多出了两笔款项了吗?
老师好,若月末销项税额2000 进项税额500 直接做的分录如下:计提增值税 借:应交增值税-销项税额2000 贷:应交增值税-进项税额500 贷:应交增值税-转出未交增值税1500 借:应交增值税-转出未交增值税1500 贷:应交税费-未交增值税1500
东莞买房,不是满五唯一的情况下,117平,实际成交价80万算,业主购买价100万,假设业主有2套,3套情况下,买卖方各自需要交多少税。
其他债权投资信用减值损失到底影响不影响摊余成本
老师,请问如果是公司的职工报销机票费,可以吗?可以税前列支吗?