同学,你好 2021年取得的发票,一般做在2021年
有一笔快递费是2020年发生的,但是发票是2021年1月份开,怎么做账到2020年里
老师你好,请问我的物业费的缴费时期是2020年1-12月,然后开的发票是2021年1月份的那么现在做账到2020年12月份里可以一次做账吗?
老师,我公司是2021年1月成立的,但是在2020年10月份到12月份工地就发生了费用,成本工资等,请问在2021年1月份开了发票,这些2020年成本费用能入账吗?
老师 快递费 实际发生是2022年12月 但是开票开到了2023年1月份 这个快递费是做到1月份还是12月份呢呢
电子税务局点提交可以撤回吗?提交算申报吗
一般纳税人变成小规模纳税人后,应增值税-待认证进项税科目有余额要怎么处理
员工1-2月工资都是零申报,现在3月所属期不打算申报员工了,可以把员工离职时间填在24年的12月份吗
老师您好!因存在视同销售行为,会计上没有做销售处理,记入销售费用了,税务上已确认销项税额,账表不符,怎么调整可相符
企业法人以自己房子向银行贷款,银行直接将款项打给了有合同的第三方公司,然后第三方将款打给个人。公司账面没有款进出入。最终也是法人自己还银行款。只不过第三方收到钱后给我们公司开了发票,这种情况怎么做账呀。
资产负债表的年报是在财务软件选择2024年12期的吗
看科目余额表能看得出。这个季度是亏损还是盈利吗?
支付凭证截图是报销必须的原始凭证?
老师要是个人部分直接发工资扣除计其他应付款那其他应付款一直挂账
老师就是我把个人部分社保直接记在了应付职工薪酬工资里面那汇算清缴是不是调增
但是是2020年发生的费用,也做在21年么,可以先12月份计提,1月份实际收到发票在做冲减么
同学,你好 也可以的
怎么做分录
同学,你好 12月 借:预付账款 贷:银行存款 借:管理费用 贷:预付账款 次年1月收到发票,冲费用 借:管理费用 负数 贷:预付账款 负数 再做一笔发票入账的 借:管理费用 贷:预付账款