同学你好 今年收到的就今年红冲
合作单位要红冲19年给我们开的普通发票,并且是红冲部份金额,现在我们要求他们把负数发票给我们,这样会影响19年的汇算清缴表吗?不需要在改表吧。只算做冲减本年费用吧。
我们有个项目2019年就已经竣工结算,发票款项都两清了,今年政府审计,审减了30多万工程款,我们公司需要退还甲方多付的30多万工程款,但是只跟我们开行政事业单位结算票据,上面注明了收多付工程款,金额30多万,说发票不用操作了。我们这边应该怎么账务处理?如果我们公司自行将之前2019年开具的增值税普通发票冲红,我在今年把它整张冲红,再按差额开一张正数。那我做账是直接冲今年的收入,还是要调以前年度的账和以前年度的企业所得税申报表?(我公司今年收入5000多万,需要红冲30多万收入)
您好,老师。我们企业有个问题:2022年3月企业取得了一些土石方工程普通发票,冲减了2021年的相关工程费用。但是在2023年3月这些普通发票红冲之后重开了专用发票。请问老师账目和2021年的企业所得税汇算清缴报表需要更改吗。如果更改怎么改,用什么科目更改。
老师,您好!有个问题麻烦请教一下您,我们有个砖厂,2021年12月份我们给一建筑公司开了100万的砖的发票,当时双方约定能用我们100万的砖,截止现在对方只用了我们46万的砖,说是再不用了,剩余54万的发票对方要求红冲发票,钟老师,我想问一下像这种情况如果红冲发票税务风险大不大?如果分局要问红冲发票这么大金额的发票我们如何给分局解释?还有就是红冲发票影响的是今年的销售额吗?要不要调整2021年度汇算清缴申报表?
老师,您好,去年我们开的劳务发票,在今年汇算清缴前对方没付款,因为没付款就没付钱给工人导致没有成本入账,在汇算清缴时我们交了6千元的税(由包工头承担,但是我们公司垫付的),现在对方说未回款的部分不在支付,那我们这边要把多开的发票红冲,在这个月红冲,那去年我们交的企业所得税6千税款包工头说就不支付给我们,说退票红冲了不产生税额了,这样合理吗
老师,汇算清缴退回600的所得税,分录借银行600贷利润分配未分配利润600,这个未分配利润余额跟去年末的对不起来了怎么处理?
A公司帮B公司付房租物业开的发票是A公司请问B公司怎么把钱支付给A公司挂往来款的话AB公司费用都无法税前扣除能不能就是A公司转的办公楼又转租给B公司这样子
老师,新员工入职,刚开始社保为啥要交2个月的,
老师我无票收入在这个季度申报完了,但对方有要开发票了这时在申报时怎样填
请问进项税额大于销项税额,是否需要月末转出?如果转出怎么做分录呢?
外贸出口的需要多久取得进项发票?
老师你好,请问资产负债表货币资金是负债,要怎么调呢
老师,如果涉及到股转,请问年初未分配利润数据看的吗?
老师:请问,第一季度结账后发现,资产负债表未分配利润期末-期初 的余额和利润表的净利润累计数不相等,查找之后发现,是因为2月份有笔费用冲减了利润分配-未分配利润导致的,这种情况下要怎么调整数据啊?
建材公司成本会计要做些什么