您好,您通过以前年度损益调整调整不影响当期利润表。所以成本本期不会增加
之前的老会计没有计提应付职工薪酬,只在发工资的时候做了借管理费用 职工薪酬,贷银行存款 这个账可以这样做吗 要调整吗?
以前年度的工资没有计提,现在补计提做调整,一下子成本增加了,会不会有很大异常。 以前是直接 借应付职工薪酬 贷银行存款
请问去年工资没有计提直接发放的,做 借应付职工薪酬,贷银行存款,导致应付职工薪酬出现负数挂账 现在把它调整过来, 借以前年度损益调整 贷应付职工薪酬 之后还需要做其他分录吗?
老师好,我公司是一家国有企业,因连年亏损未给员工交社保,现在政府拨入一批款用于缴纳以前年度的社保,又因之前也没有提取,我这样账务处理正确吗?1.计提 借:以前年度损益调整 贷:应付职工薪酬 2 .收政府拨款 借:银行存款 贷:以前年度损益调整 3.交社保 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
前任会计,做账都没有计提工资,2021年1整年都是直接发放工资。借:管理费用-职工薪酬。贷:银行存款。请问需要补计提吗,补计提的话是补一年还是从接账那个月开始补计提?
员工劳动合同归财务吗?
以前年度亏损30万24年盈利16万,弥补完亏损14万,25年一季度盈利12万,可以先申报24年汇算清缴再报25年一季度企业所得税,一季度就不交税是不
电脑记账时,已结账,但是发现附件张数写错了怎么办
老师你好,这么晚打扰了,请问一下报表附注上主要写些什么
建筑异地预交抵扣未交,比如1月预交的,所属期1月就抵扣了,对吧本地项目需不需要预交啊
老师 请问个税赡养老人需要提供的证明资料是什么分摊协议 跟兄弟姐妹写个分摊协议吗
平时的增值税所属期几月就做几月的,
3月所属期都填留底抵欠金额了,所以留底就不是100了呀,所以分录应该做3月吧
不是这样的,老师,是1月所属期欠税802月所属期留底100.,然后3月做了留底抵欠,(4月申报的)那分录就应该做3月吧
现金流量表中出现差额,这是什么原因
请问怎么做分录?
您好,借以前年度损益调整,贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬,贷银行存款。