做清理就可以,借固定资产清理,累计折旧贷固定资产,
公司购入固定资产,没有发票,做了资产评估报告,已经入账。但是现在有部分固定资产需要做报废处理,应该怎么办
老师,固定资产没有发票,但是已经在以前年度做了固定资产,而且计提折旧了,现在要报废了,怎么处理,要做凭证调以前的账吗?
老师小规模纳税人公司,2019年根据部分发票金额入账了一些固定资产。但是后期折旧没有连续。账上固定资产和实际不符。所以又单独出了评估报告。现在我拿后来这个评估报告给重新入账固定资产的话那之前已经入过账的咋办?
老师,有一部分固定资产没有开发票,这一部分我们评估公司做评估报告做老板投资可以做吗,这块对评估报告有什么要求吗?
老师,有一部分固定资产没有开发票,这一部分我们评估公司做评估报告做老板投资可以做吗,这块对评估报告有什么要求吗?
居委会有办公经费余额,购买一个固定资产从上级拨款-办公经费余额出,怎样记账既从银行存款出掉这笔钱,又从办公经费里扣掉这笔钱,每个月固定资产折旧自动结算出折旧凭证,使用农村集体经济组织会计制度
本单位有一般户,用于贷款。然后往不同的个人银行里转,还款也是。我一般户和基本户做账是一起的,如一般户要注销,这个挂着其他应付款怎么冲平。有老师说冲银行存款,问题你冲了银行存款,一般户,这个银行要到欠我钱了岂不是。报表的银行余额都有影响了不是。麻烦有老师详细的思路说下
单位有一个一般户,用于贷款。但是这个贷下来的款子,转入不同的私卡。还款也是不同人还,或者基本户还。现在的问题是,我基本户跟一般户做账是一起。要是一般户注销了。那些个人的往来我如何平账。其他应付款跟什么对冲
.张某为一中国公民,2022年1月至3月,从中国境内每月取得工资、薪金 收入10000元,每月专项扣除1500元,赡养老人专项附加扣除每月2000元, 无其他扣除项目。已知张某前两个月已累计预缴工资薪金所得税款160元。另张 某于3月取得稿酬收入2000元,取得一次性劳务报酬30000元。要求计算: (1)张某2022年3月中国境内工薪收入预扣预缴税额; (2)张某2022年3月稿酬预扣预缴税额; (3)张某2022年3月劳务报酬预扣预缴税额。
本单位有基本户和一般户。一般户是为了贷款,但是都转给不是本公司的个人,然后还贷也是不同的人还进来的,有时候又用基本户还。我一般户跟基本户做账是一起的,问题是到时候这个一般户注销了,我之前挂个人的那些怎么平账。我用什么科目冲。麻烦有老师的解答一下。
多张三个点的专用发票可以合并在一起开13个点的销项发票吗?
小规模纳税人1%税率未达到起征点会计分录举例说一下
小规模纳税人1%税率未达到起征点会计分录
那不申报里的当期已开具又是?
出口应征税报关单用途确认里我这个月已经开具的怎么处理是一键确认么
固定资产清理的损失或收入不需要计入营业外支出或收入吗?
需要结转,这个你处置吗,只是报废,这个没有收入,借营业外支出,贷固定资产清理,
报废,但是如果我们把固定资产作为废品卖了收到的款项不应该作为营业外收入吗?
我们如果当废品卖掉,是不是还需要对外开发票?缴纳增值税?但是如果我们只报废处理,不卖,会计分录是不是借固定资产清理,贷固定资产?
先做借银行或者库存现金,贷固定资产清理,应交增值税
之后做上面固定资产清理差额做借固定资产清理贷营业外收入或者借营业外支出贷固定资产清理
只是报废借固定资产清理,累计折旧贷固定资产
要是报废丢了借营业外支出,贷固定资产清理,
因为我们取的固定资产时没有发票,所以这个营业外支出是不是要在企业所得税年报时纳税调整?
是的,需要纳税调增这个,
没有发票得固定资产,但是做了评估,计提了折旧,这部分也要纳税调整吗?
这个看你税局认可评估不,我问税局说是回复不认可呢