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我单位给施工工人(非我单位员工)买了意外险,出险后单位垫付医药费20000给医院,出院后发票递交保险公司理赔,理赔款16000,请问账务怎么处理,直接冲减医院20000吗,还有4000怎么处理

2020-12-29 17:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-29 17:47

同学您好:以下是我的回答,希望对您有帮助。 1、垫付款项时: 借:其他应收款-保险公司16000 借:其他应收款-员工4000 贷:银行存款 20000 2、保险公司理赔时 借:银行存款 16000 贷:其他应收款-保险公司16000 剩余的4000部分需要向员工追回

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快账用户8241 追问 2020-12-29 17:53

如果不有员工出呢

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齐红老师 解答 2020-12-29 17:54

您的意思是由公司承担吗,如果是公司承担,计入管理费用-福利费

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同学您好:以下是我的回答,希望对您有帮助。 1、垫付款项时: 借:其他应收款-保险公司16000 借:其他应收款-员工4000 贷:银行存款 20000 2、保险公司理赔时 借:银行存款 16000 贷:其他应收款-保险公司16000 剩余的4000部分需要向员工追回
2020-12-29
1、发生工伤事故后,企业垫付医药费等: 借:其他应收款5000 贷:银行存款5000 2、收到社保部门赔偿金时: 借:银行存款9800 贷:其他应收款9800 3、如果社保部门没有全额赔付,企业需要自行承担的工伤赔偿(包括超出医药费的赔偿)部分: 借:管理费用等2200.5 贷:应付职工薪酬2200.5
2024-09-04
你好,这个的话,你们这1000,是可以冲减管理费用的
2024-06-24
同学,你好 :公司负责人拿来一大堆发票来报销了 这些发票的抬头是公司吗?
2023-11-22
你好,伤残鉴定需要医院专门的科室
2023-12-18
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