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老师,我是个疑问,就是之前我们做账的时候,收钱刷卡的,做分录是借银行存款,财务费用,贷其他货币资金,现在POS刷卡把发票拿给我们了,但怎么做分录呢?

2020-12-29 17:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-29 17:15

你好,之前做了财务费用,现在拿的发票贴到当时记的财务费用后面就好了

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快账用户3792 追问 2020-12-29 17:18

1-11月做分录是每个月做的,但对方开的发票是1-11月整个的,而且也是开的专票

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齐红老师 解答 2020-12-29 17:23

那就做笔分录,冲红1-11月的财务费用,然后重新做一笔财务费用,把进项税金入账

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快账用户3792 追问 2020-12-29 17:24

那怎么做这个分录呢?

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齐红老师 解答 2020-12-29 17:35

冲红之前财务费用 借:财务费用   (红字负数) 贷:其他货币资金,(红字负数) 借:财务费用    借:应交增值税-进项税额 贷:其他货币资金 你的提问老师已回答完毕

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你好,之前做了财务费用,现在拿的发票贴到当时记的财务费用后面就好了
2020-12-29
你好,同学。 借,X费用 贷,其他应付款 10000 银行存款 40000
2021-03-08
首先消费的时候,你就放到医疗业务收入,如果说是现金消费,你就放库存现金,银行卡就是银行存款。如果说是医保卡消费,你就是借应收医疗款。完了之后你给病人退款的时候,就减少你的收入,同时减少你的陷阱。
2021-10-04
借主营业务收入,贷银行存款。
2022-07-23
同学你好 借银行 借费用科目 贷其他货币资金
2023-06-13
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