您好,这种情况要更正2019年的企业所得税申报表
2019年企业所得税汇算清缴期结束后,发现了属于2018年度的损益调整项,影响了企业所得税应纳税额,是应该在2019年底前做补充申报(交滞纳金吗)吗?还是直接调整2019年的应纳税所得额就可以呢?
2019年企业亏损1000万,到2020年发现2019年有100万的发票没有入账,做账是通过以前年度损益调整,不会影响本年度的企业所得税,请问会影响2019年的企业所得税吗?
2022年收到2019年退的企业所得税100元怎么做会计分录,需要以前年度损益调整吗?
老师,是不是所有企业类型企业,调去年账影响损益的都要通过以前年度损益调整这个会计科目?
发现上年多计提的费用今年更正: 借:以前年度损益(负数) 贷:现金 这情况会影响上年度所得额,要调整企业所得税吗?
老师那建筑劳务公司不管差额开普票还是专票都要按发票上的税费计入贷应交税费简易计税是吧
老师建筑劳务公司选择简易计税,给甲方开差额征收全额开票的发票是开的普票还是专票啊,是不是要开专票然后取得发票都是普票就可以
老师,那建筑劳务公司一般纳税人是否可以选择简易计税是税务局核定是吧如果选择了简易计税就可以扣除分包款差额征收全额开票是吧,那材料机械用油,还有没有分包的直接人工这些可以扣除吗?还是只能扣除分包款
你好出租车定额收款凭证票收费联可以用于报销吗票上没有写日期,有加盖出租车定额收款凭证收费专用章
现在营业执照注销 需要登报吗?
主营业务是零售:蔬菜、水果、肉、冷鲜禽、蛋、水产品。但是生鲜超市实际业务有将地盘租赁给供应商让他们陈列货物。对方要求我们给他们开票。这种能开票吗?不在经营范围内。但是是实际发生的业务。
某企业采用计划成本法进行材料的日常核算。2021年12月1日从异地购入一批材料,该批材料计划成本380000元,取得专用发票上注明的价款为360000元,增值税税额为46800元;购入材料发生运费,取得增值税专用发票注明的价款为60000元,增值税税额为5400元,全部款项以银行存款支付。12月3日,收到该批材料并验收入库。不考虑其他因素,下列各项中,会计处理正确的是()
您好,老师,我想请问一下,财务发财务报表明细账给我,固定资产在资产负债表有数,但是明细账查显示上年不用折旧,问了财务说已经在2023年已提完折旧,资产负债表有数是净残值,请问申报年报的固定资产模块怎么填写。
公司产的商品过期报损,记管理费用还是营业外支出
老师好,我想问一下小规模公司有没有必要开社保户?
是要到税务局大厅更正,还是自己可以在申报系统更正呢?
您好,这个要去税务局大厅更正的,先问下专管员
好的,谢谢老师
不客气,祝学习愉快