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老师,你好 我们在9月份购进一台固定资产在10月份计提折旧 然后12月份的因设备有问题,故退回,不要了 这个之前折旧的怎么处理

2020-12-28 17:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-28 17:42

你好,这个折旧仍然是按照原来的情况计提折旧的。 在退回的时候,作为固定资产清理处理的

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快账用户3033 追问 2020-12-28 17:43

老师 退回的时候,做固定资产清理,怎么做 计入什么科目

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齐红老师 解答 2020-12-28 17:44

你好 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产

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快账用户3033 追问 2020-12-28 17:44

好的,这些老师

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快账用户3033 追问 2020-12-28 17:45

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-12-28 17:45

不客气 亲,满意请给五星好评哦  b( ̄▽ ̄)d

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快账用户3033 追问 2020-12-28 17:45

老师,然后这个钱,退给我的话,怎么做

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齐红老师 解答 2020-12-28 17:46

借:银行存款 贷:固定资产清理

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快账用户3033 追问 2020-12-28 17:48

老师,这个钱他是原价退的

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快账用户3033 追问 2020-12-28 17:48

么有按折旧算

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齐红老师 解答 2020-12-28 18:00

你好,那么这个差额是要作为营业外收入的

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你好,这个折旧仍然是按照原来的情况计提折旧的。 在退回的时候,作为固定资产清理处理的
2020-12-28
同学,您好,做之前的红冲,重新入账,之前少计提的折旧,这个月做个统一的补提就可以了。
2020-10-20
你好 ;   是的。 先补折旧分录。在做固定资产清理分录   
2021-11-02
您好。不需要填写,空在那里
2022-01-07
你好同学,这个可以直接填上去总额
2021-01-14
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