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这图是明细账,资产负债表中预付、应付怎么算?

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2020-12-27 21:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-27 21:13

您好,预付等于预付借方加应付借方,应付等于应付贷方加预付贷方

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快账用户2894 追问 2020-12-27 22:44

请问预付借方加应付借方是42925+152100吗?

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快账用户2894 追问 2020-12-27 22:57

这张图是答案,我不理解答案里的预付款项和应付账款的数据怎么算的

这张图是答案,我不理解答案里的预付款项和应付账款的数据怎么算的
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快账用户2894 追问 2020-12-27 23:03

明细账里预付是贷方余额86051应付是的贷方余额46592.92。那预付应该借方没有为0。应付应该是86051+46592.92=132643.92啦

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齐红老师 解答 2020-12-27 23:27

您好,是的。您的理解非常正确。

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快账用户2894 追问 2020-12-27 23:30

那我的理解跟答案不一样呀

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齐红老师 解答 2020-12-27 23:32

您好,期初金额是正确的,可能是您的分录不准确导致期末差异

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快账用户2894 追问 2020-12-27 23:33

我的分录全对

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齐红老师 解答 2020-12-27 23:35

您好,重分类是看明细科目,不是看余额,您看下各个往来单位的明细余额

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您好,预付等于预付借方加应付借方,应付等于应付贷方加预付贷方
2020-12-27
你好,是因为报表项目取数时做了重分类
2022-04-02
您好,应当是涉及重分类
2021-10-26
你这个预付账款全部都是借方余额吗
2022-03-21
您好!您这个就是重分类,因为预付账款是负数,所以你要找按照供应商来把应付和预付合并,合并后如果在借方,就体现在预付账款,合并后在贷方,就体现在应付账款里,所以你需要查明细来合并,而不能单纯从科目余额表来合并
2022-04-02
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