车购税要计入原值,固定资产原值 如果您是在今年购买可以20万一次性扣除
老师,那个2014的75号文说超过100万的所得税可以一次性抵扣所得税,2015的106号文说低于500万的设备,器具可以所得税前一次性抵扣,如果建筑企业车辆可以一次性所得税前抵扣吗?还有如果是运输物流企业,车间可以所得税前一次性抵扣吗?
老师,公司新买的汽车,可以一次性折旧税前扣除抵扣企业所得税吗
公司买车,13%的税额可以抵扣进项税,10%的车购税可以在企业所得税前一次性扣除?车辆原值可以在税钱一次性扣除吗?比如买的20万的车,这原值20万可以在企业所得税前一次性扣除吗?
2021年10月公司购买汽车,增值税可以一次性抵扣吗?之前听说的2021年之前购买的固定资产500万以下可以一次性扣除,什么意思,现在21年10月份购买的汽车,所得税怎么扣除
车辆想在企业所得税税前一次性抵扣,当月购买的,当月可以一次性抵扣吗?
老师,我遇到一个建材公司主营业务成本有销售白灰和运费,24年10月,12月做了暂估白灰运费入账,同时结转成本了,25年1月份有了进项白灰跟运费的单据,暂估的多,这个分录怎么做?企业所得税汇算清缴受影响吗?1月份做冲销暂估,24年的报表会改变吗?
增值税申报对比不符,现在不能开票怎么搞
印花税,实收资本时交,另在业务发生签合同时也交,这不是重复交了吗?
请问老师,化工行业的会计好做吗?公司是做调和油的
老师,24年暂估14万,分录:借库存商品贷应付账款 25年3月收到发票,借应付账款贷库存商品?
计提工资中,为什么个税和代扣代缴的社保都要计入应付职工薪酬里。这些不都是要从员工中收回的吗?计入了应付职工薪酬里,那不就导致主营业务成本多出了两笔款项了吗?
老师好,若月末销项税额2000 进项税额500 直接做的分录如下:计提增值税 借:应交增值税-销项税额2000 贷:应交增值税-进项税额500 贷:应交增值税-转出未交增值税1500 借:应交增值税-转出未交增值税1500 贷:应交税费-未交增值税1500
东莞买房,不是满五唯一的情况下,117平,实际成交价80万算,业主购买价100万,假设业主有2套,3套情况下,买卖方各自需要交多少税。
其他债权投资信用减值损失到底影响不影响摊余成本
老师,请问如果是公司的职工报销机票费,可以吗?可以税前列支吗?
企业所得税扣除20万的原值还是只扣除交的车购税的税额
您好,扣除购车款和车购税一起,因为车购税也计入原值的