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老师,我们新公司,小规模,没开票,我11月做了点无票收入,只计提了1%的增值税对吗? 印花税交纳,增值税的减免在什么时候做账,怎么做呢?

2020-12-24 12:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-24 13:01

你好,你的无票收入是什么业务的?

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快账用户3396 追问 2020-12-24 13:01

销售货物的呢

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齐红老师 解答 2020-12-24 13:04

增值税是1%,印花税需要缴纳,增值税减免是在12月末做就可以。

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快账用户3396 追问 2020-12-24 13:07

12月底把第四季度的所有应交增值税转营业外收入?

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快账用户3396 追问 2020-12-24 13:08

印花税当月如何做账呢?还是次月报税以后再做账呢?

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齐红老师 解答 2020-12-24 13:10

你好是的 缴纳之后借税金及附加贷银行存款。

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你好,你的无票收入是什么业务的?
2020-12-24
你好,对的是的,是这么做的。
2021-10-06
同学你好,是在11月做税金的计提;
2020-11-10
同学,期末应交增值税科目,贷方余额,则公司本月需要交纳增值税,并且需要编制会计分录。 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷: 应交税费-未交增值税
2022-01-15
你好,借:应交税费 贷:营业外收入
2021-01-12
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