你好,如果这个外籍人员属于居民纳税人就是跟中国员工一样
#提问#如果一个员工当年11月入职,11月工资2万,12月工资3万,假设除了每月5000的固定费用,没有其他扣除,1、那么在预扣预交时 11月预扣预交时 是不是,应纳税额=(2万-5000)*3%-0=450,工资薪金预扣预交时的税率是不是和综合所得适用税率一致? 2、12月预扣预交时 是不是,应纳税额=(2万+3万-5000*2)*10%-2520-450=1030 3、年度综合所得汇算时,应纳税所得额=(2万+3万-5000*12) 因为小于零,不需要交税,需要退税1030? 就是年度汇算清缴时,5000具体是可以扣12个月还是2个月?
老师,您好! 我公司聘请了外籍员工,11月份入职了。请问,1)个税和中国员工一样计算吗?2)年中入职了,2020年度汇算清缴,计算全年度应纳税所得额时,可以扣除6万元,也就是12个月的扣除额吗? 谢谢!
某公司员工李某,2019年综合所得及相关扣除情况如下。1.每月工资收入18000元;每月“三险一金”专项扣除2000元;专项扣除有:子女教育经费1000元,赡养父母扣除2000元。请计算1月、2月应扣预缴税额。2.李某2019年1至11月已累计预扣预缴个人所得税6280元,请计算1月应预扣预缴税额。3.李某2019年8月取得兼职劳务收入15000元;10月取得兼职劳务收入2800元,请分别计算应预扣预缴的个人所得税4.李某2019年写作出版教材一部,取得稿酬收入40000元。请计算出版社应预扣预缴个人所得税5.李某出售专利权取得收入35000元。请计算应预扣预缴个人所得税6.李某于2020年3月30日办理2019年综合所得个人所得税的汇算清缴请计算全年综合所得的应纳税所得额,应纳所得税额,应补缴(或应退)的个人所得税额。
某公司员工李某,2019年综合所得及相关扣除情况如下。1.每月工资收入18000元;每月“三险一金”专项扣除2000元;专项扣除有:子女教育经费1000元,赡养父母扣除2000元。请计算1月、2月应扣预缴税额。2.李某2019年1至11月已累计预扣预缴个人所得税6280元,请计算1月应预扣预缴税额。3.李某2019年8月取得兼职劳务收入15000元;10月取得兼职劳务收入2800元,请分别计算应预扣预缴的个人所得税4.李某2019年写作出版教材一部,取得稿酬收入40000元。请计算出版社应预扣预缴个人所得税5.李某出售专利权取得收入35000元。请计算应预扣预缴个人所得税6.李某于2020年3月30日办理2019年综合所得个人所得税的汇算清缴请计算全年综合所得的应纳税所得额,应纳所得税额,应补缴(或应退)的个人所得税额。
老师,您好,请教个人所得税清缴时,1)每月累计减除费用5000元是如何确定的,例如我在2021年度去了两间公司工作,A公司1月至3月在职,3月底离职,B公司5月至12月在职至今,当年我共工作11个月,那么个税汇算清缴是按55000元扣除,还是按60000元累计扣除?2)五险一金是否可以全额如除?还是只能扣除个人缴纳部份?
村账目如果被改动过,能看出来吗?
A公司于2017年11月成立,2018年6月發记为增值税一般纳税人,A公司2019年3月底期末留抵税额3万元。2019年4月发生下列业务:。1、采购货物一批,取得供货方开具的3张13%税率的增值税专用发票,发票注明的金额合计100万元,进项税额合计13万元,4月己经全部认证通过:。2、销售货物取得销售额226万元,开具13%税率的增值税专用发票,•发票注明金额200万元,税额26万元;当月开具一张16%税率的蓝字发票,发票注明金额50万元,税额8万元,开具原因是2019年1月发生的一笔销售业务,A公司在1月税款所属期己经按未开具发票申报缴纳增值税;•3、A公司2019年4月提供企业管理服务取得销售额265万元,开具增值税专用发票,发票金额250万元,税额15万元。4、A公司8名员工2019年4月10号出差沈阳,当月15号返回济南,发生的往返飞机票票价与燃油费合计10900元,员工报销时提供了注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单;。5、A公司2019年1月购入一层写字楼,取得增值税专用发票,截止到2019年5月当前尚有购入写字楼的不动产待抵扣进项税额20万元未抵扣
老师,服务业小规模纳税人开具专用发票,税率是多少?
公司欲采购股东二手车一辆,涉及哪些税费。
快账软件期末是手动结转损益还是点期末处理自动结转
小规模纳税人销售使用的车,增值税怎么交
老师,我想问一下,总公司中标,分公司签合同,那开票呢?
老师您好,第一做出口,现有几个问题请教:我们是采购的国内货物然后出口,现在我们跟国外客户的合同是:货物4072欧,国内货物运输到港口、仓储:1000欧,总计5072欧,报关单上需要填写这1000欧吗?填在哪里?报关单上的生产销售单位是填我们自己,还是填货物实际生产单位呢?实际生产单位有两家的
老师,公司注册地址是在天津市A区,但是公司以公司名义在天津市B区购买了一套房产,是不是需要去天津市B区所属税务局做跨区税源登记?
老师以前纸票普票0税率如果对方未付款给红冲需要对方确认吗
你好,也是按照六万扣除
谢谢老师及时的答复。和您再确认,2020在中国取得两个月的工资,汇算清缴也可以扣除六万对吗?谢谢~~
是的 只可以扣除6万费用扣除